這個(gè)是需要按收到發(fā)票后,才計(jì)提折舊,不然沒(méi)有發(fā)票無(wú)法計(jì)提折舊

就比如說(shuō)我們單位買了一批電腦,比如說(shuō)那個(gè)電腦是一月份買的,然后但是發(fā)票呢,他是等到那個(gè)年底才給我們開(kāi)出來(lái)的,那這個(gè)入賬核算那個(gè)計(jì)提折舊的時(shí)候是實(shí)際收到貨開(kāi)始的第二個(gè)月呢,還是說(shuō)要等到他開(kāi)發(fā)票的第二個(gè)月才可以呀。
稅控盤需要計(jì)提折舊嗎?還有就是公司買的打印機(jī)電腦要折舊的話是3年嗎?那如果本來(lái)是5月份買的,我8月份拿到發(fā)票報(bào)銷了才入的賬,我8月份的賬是應(yīng)該從6月份開(kāi)始計(jì)提(一次性提3個(gè)月的折舊),還是9月份再開(kāi)始提折舊呀?
你好老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在不是我們開(kāi)始買那個(gè)發(fā)票嗎?要和發(fā)票核定嗎?和票和發(fā)票核定那個(gè)稅種嗎?然后呢,他不是要填那個(gè)全年預(yù)計(jì)銷售額嗎?從今天假如說(shuō)今天開(kāi)始申請(qǐng)到過(guò)年不是才有幾個(gè)月嘛,是這樣子算還是說(shuō)。從今天開(kāi)始到明年的就是明年的這個(gè)時(shí)候,一年還是說(shuō)2020年的預(yù)計(jì)銷售額。
我問(wèn)你一下,就是說(shuō)他這個(gè)物業(yè)費(fèi)這塊都是要提前先做一個(gè)應(yīng)收賬款的是吧,就比如說(shuō)他9月1號(hào)就開(kāi)始交房了,交房了之后呢,他就會(huì)產(chǎn)生那個(gè)物業(yè)費(fèi)嘛。那就從這一個(gè)月起就開(kāi)始要登記他的應(yīng)收賬款了,是吧。 然后等到他實(shí)際繳繳費(fèi)了之后,然后呢,我們?cè)贈(zèng)_抵他的應(yīng)收賬款是嗎。
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒(méi)被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說(shuō)發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒(méi)得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢

