您好,這個是需要負(fù)數(shù)表示的

籌建期銀行利息收入是借:銀行存款,貸:管理費用開辦費,但是利潤表本期數(shù)和總賬明細(xì)賬的管理費用余額都對不上,就是差這個利息收入的數(shù),但是報表又是平衡的
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費, 借:管理費用辦公費, 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費用辦公費 第二次付款的時候做的分錄借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 我做的這個賬務(wù)對嗎老師
老師,管理費用因賬號不符退回的時候,借銀行存款,貸管理費用,貸方金額用紅字寫到借方是對的嗎?
老師,22年賬上有賬務(wù)處理錯誤,借:稅金及附加印花稅,貸:管理費用印花稅,交的時候借:管理費用印花稅 ,貸:銀行存款,這個上面有多計費用嗎
老師,首先我們付了一筆勞務(wù)費給其他單位是做的: 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款 那現(xiàn)在對方退回: 借:銀行存款 貸:管理費用 那這個管理費用還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了
老師,公司怎樣申報個稅
老師手工賬記賬本銀行明細(xì)賬的時候,有個業(yè)務(wù) 借 管理費用5172.81 貸 銀行存款 5172.81 又退回了, 借 管理費用--5172.81 貸 銀行存款 5172.81 這個貸方在賬本上用負(fù)數(shù)表示嗎(-5172.81)
老師,個稅申報,比如8月實際工資3000,9月25號發(fā),9月實際工資2000,10月25號發(fā),9月15號之前申報個稅,申報哪個數(shù)據(jù)?
假設(shè)承兌匯票貼現(xiàn)利息是5000,怎么入賬,現(xiàn)金流量掛什么科目,現(xiàn)金流科目及金額是多少,現(xiàn)金流是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
慶祝供應(yīng)商搬遷購買花卉是業(yè)務(wù)招待費嗎
研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表,當(dāng)年銷售產(chǎn)品 借 庫存商品 貸 管理費用-研發(fā)費用 ,庫存商品對應(yīng)的這部分研發(fā)費用不是已經(jīng)沖減了嗎? 還需要在48行,當(dāng)年銷售研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料部分填數(shù)字嗎,填上數(shù)字不是相當(dāng)于減了兩次嗎?不理解
你好,在哪學(xué)習(xí)類似于糧食集團公司財務(wù)全盤賬?
老師,我們賬上存貨有一百萬,但是實際這個貨沒有了,早已賣給客戶,請問存貨怎么處理呢,
分公司獨立核算 現(xiàn)在要注銷 資產(chǎn)負(fù)債表上顯示 其他應(yīng)付款200萬 是欠公司負(fù)責(zé)人的錢 這個怎么辦 怎么平賬
老師,收入明細(xì)表里金額是262361.06,實際到賬262414.35,多出來的金額是抹零,哪這部份金額是不是做財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣