您好,你們是按稅負(fù)交稅的吧

麻煩老師幫我計(jì)算一下,營業(yè)額若是100萬的話, 增值稅1%,城建稅是增值稅的5%,教育費(fèi)附加是增值稅的3%,地方教育附加是增值稅的2%,個(gè)人所得稅是開票金額的0.2%,綜合起來,要交多少稅呢?
老師,我開一張不含稅價(jià)3萬的運(yùn)輸發(fā)票 要產(chǎn)生多少的稅金的 分別是多少 已知增值稅稅率9%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%,企業(yè)所得稅25% 然后是一般納稅人
甲企業(yè)是一般納稅人,科技類型公司,2022年5月營業(yè)收入300萬,稅費(fèi)按6%進(jìn)行核算(正常情況下) 增值稅=300萬/1.06*0.06=169811.32元 附加稅=169811.32*0.12=20377.36元 企業(yè)所得稅=300萬*25%=75萬 印花稅:300萬*0.0003=900元 假如企業(yè)公轉(zhuǎn)私,要交個(gè)人所得稅=(300萬-75萬)*25%=45萬 合計(jì):169811.32+20377.36+75萬+900+45萬=1390188.68
老師,一般納稅人,開出去銷售發(fā)票1000萬,產(chǎn)生的稅:增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,我的問題是,企業(yè)所得稅預(yù)估算法也就是1000萬減去成本等于利潤乘以25%,是這樣預(yù)估嗎
要是對(duì)方讓我們開票的話,是一般納稅人是不是增值稅6%+增值稅附加稅6%*12%+印花稅0.03%+企業(yè)所得稅5%(利潤不超300萬按5%)=11.75%,是不是這個(gè)算加的稅點(diǎn)費(fèi)用嗎?
我是一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤負(fù)30多萬,其它應(yīng)付款50萬,老板說想把度的利潤做成扭虧為盈,開始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊的,到24年底報(bào)表利潤18萬多,25年到10月,今年10個(gè)月利潤做到89萬了,庫存虛高到1000萬了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產(chǎn)占了40萬,是否能調(diào)整,以上問題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報(bào)表
為降低企業(yè)利潤,享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開一百多萬發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時(shí)候?qū)Ω恫涣恕?/p>
員工工服進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
個(gè)體戶定額定期征收要建賬嗎
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬 其他應(yīng)付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對(duì)嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號(hào) 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開對(duì)了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎


你們收的稅點(diǎn)差不多是33%,差不多
嗯,是的,老師
差不多,這個(gè)收得算高了
一般算的話,大概多少
正常算,是按稅負(fù)來算