您好,把前面錯的,做相反的分錄就可以,你前面錯的是怎么做的分錄?

老師,預算會計期末的余額借方,貸方在哪個科目?
老師,我的報表科目余額表里,應收賬款貸方掛了872043元,這個相當于預收賬款嗎?怎么沖平啊
老師,科目余額表中預付賬款借方余額和應付賬款貸方余額一樣的怎么做平呢
軟件科目總賬顯示預付賬款借方余額30000,應付賬款貸方余額30000,怎么把余額做平
老師,請問下記賬憑證的借貸平衡,為什么科目余額表的借貸方不平衡
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認應收會計分錄,收到供應商的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進項稅每個每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點點,會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關政策
老師幫我做個分錄 我們是月初扣繳養(yǎng)老保險金單位 ?個人部分的,月底發(fā)工資,工資都計入在建工程 管理費用 里
老師 我今天在收到Word 中有 打開文件有幾個字底下有紅色劃線,為什么打印預覽時候 看不到, 對方是怎么操作的。
固定資產(chǎn)折舊24年7月份固定資產(chǎn)卡片計提59815.38元,未計提賬務調(diào)整的62167.3元,同月賬面因賬務調(diào)整計提折舊62167.3元,未計提59815.38 元。2025年10月對上述問題進行調(diào)整,調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片折舊額為,,元,賬面折舊額為,,元,差額為62167.3元,老師,這個能不能在解釋一下,
老師,什么叫運營支出?
個體戶的經(jīng)營所得按什么比例繳稅,一個月免稅額是多少
老師,我名下有個營業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
收到客戶的錢沒開票借銀行貸預收,因為是物業(yè)費需要按月確認收入,沒到確認期間都是掛預收的錢,所以開票后就借預收貸預收 稅金,倒致現(xiàn)在借方余額
你直接確認收入就可以了
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
現(xiàn)在是預收借方余額,調(diào)整的話貸方科目用什么老師
這個有余額,就要確認收入
老師是預收借方余額,現(xiàn)在想調(diào)整過來,借方用什么科目
你現(xiàn)在只需要調(diào)賬,把預收借方余額調(diào)平,是這樣不
做了比借應收貸預收
但這個應收賬款也收不回來的吧
是的,那借什么合適老師
借:營業(yè)外支出
貸:預收賬款