沒(méi)有,公司自行規(guī)定即可

老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤(rùn)的情況怎么處理,有老師說(shuō)不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來(lái)說(shuō)是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤(rùn),老師,你看我這情況是哪里沒(méi)處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師,你好!這個(gè)具體的稅務(wù)規(guī)定在哪里查可以參考深地稅發(fā)[2007]186號(hào)文件規(guī)定,公務(wù)用車改革后,單位為員工報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用,以及以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问桨l(fā)放的交通補(bǔ)貼,在給予企業(yè)所得稅稅前扣除的同時(shí)應(yīng)并入員工個(gè)人工資薪金所得征收個(gè)人所得稅。
老師我們公司沒(méi)有車輛,所有開(kāi)發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎??? 我看大部分都說(shuō)和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的,提供油票過(guò)路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開(kāi)什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說(shuō)了,也量化不出來(lái),每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下差旅費(fèi)津貼是否要交個(gè)人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費(fèi)能正常取得發(fā)票,但餐費(fèi)無(wú)票,企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,比如省內(nèi)一天40,省外60元一天,因?yàn)闊o(wú)法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費(fèi)津貼,這種是不用交個(gè)人所得稅是嗎? 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào)) 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費(fèi)津貼不征收個(gè)人所得稅 我的理解正確嗎?
請(qǐng)問(wèn):差旅期間的招待費(fèi),放入差旅費(fèi)中進(jìn)行稅前扣除,個(gè)人認(rèn)為是不符合核算標(biāo)準(zhǔn)的,因?yàn)椴盥觅M(fèi)不包含業(yè)務(wù)招待費(fèi);但具體涉及的法律法規(guī)有哪些?以及具體涉及的哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和不良后果;比如從公司角度、法人角度、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人角度都要承擔(dān)什么責(zé)任,有可能接受什么樣的懲罰;
老師,請(qǐng)問(wèn)這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對(duì)應(yīng)?
合同簽訂之后,沒(méi)實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認(rèn)證已付款,忘記做原材料入庫(kù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應(yīng)收款借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬是給財(cái)務(wù)公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個(gè)內(nèi)賬,外賬一起做的會(huì)計(jì)?我只有初級(jí)證書,我想問(wèn)下老師,稅務(wù)難嗎?報(bào)稅怎么報(bào)?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個(gè)要點(diǎn)是什么?
老師問(wèn)一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財(cái)利息收入,不知道這個(gè)要不要交企業(yè)所得稅?
平時(shí)增值稅已經(jīng)申報(bào)了免抵退辦法出口銷售額,但是沒(méi)有申報(bào)出口退稅,現(xiàn)在過(guò)了半年了,集中申報(bào)出口退稅,是有問(wèn)題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報(bào)么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個(gè)項(xiàng)目符合簡(jiǎn)易計(jì)稅,那開(kāi)票是不是直接按照簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率開(kāi)票?無(wú)需去稅務(wù)辦理簡(jiǎn)易征收手續(xù)嗎?


那像開(kāi)車出差油費(fèi)補(bǔ)貼,住宿補(bǔ)貼,餐補(bǔ),這些都不需要足額發(fā)票嗎
需要發(fā)票,若無(wú)發(fā)票,要并入工資申報(bào)個(gè)稅