對(duì)的是的,是這么做的

建筑企業(yè)的一般納稅人,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)征,簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,是不是不能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣簡(jiǎn)易計(jì)征那部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額???
二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商適用于簡(jiǎn)易計(jì)征,稅率為0.5%,那是不是不論二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都不需要專(zhuān)票,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)征,沒(méi)辦法抵扣進(jìn)項(xiàng),是這個(gè)意思嗎?
老師,企業(yè)是一般納稅人,業(yè)務(wù)不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅,老板叫按簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么清包工提供安裝服務(wù)一般納稅人還能按照3%簡(jiǎn)易征收來(lái)開(kāi)專(zhuān)票呢?現(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)征都能開(kāi)專(zhuān)票了嗎?那國(guó)家給予的簡(jiǎn)易計(jì)征的意義是什么呢?不管簡(jiǎn)易還是一般計(jì)稅都可以抵扣,那國(guó)家出這個(gè)政策意義是為何呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人建筑服務(wù)開(kāi)票稅率是9%,但有個(gè)項(xiàng)目開(kāi)的發(fā)票用簡(jiǎn)易征收3%稅率 這根據(jù)什么定的,我們開(kāi)3%按簡(jiǎn)易征收可以嗎
老師上午我來(lái)訪(fǎng)問(wèn)過(guò)了,想問(wèn)一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問(wèn)題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬(wàn),怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?
輔助生產(chǎn)情況,輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表,輔助生產(chǎn)發(fā)生額,這些是誰(shuí)給財(cái)務(wù)的?
老師請(qǐng)問(wèn)下,非公司員工出差的費(fèi)用能入賬嗎?車(chē)票餐費(fèi)票有進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師我想問(wèn)哈,我們是家具公司,我們公司先買(mǎi)家具進(jìn)來(lái),然后每個(gè)店面再領(lǐng)用(客戶(hù)買(mǎi)就領(lǐng)),領(lǐng)了再賣(mài)給客戶(hù)科目如何進(jìn)安?買(mǎi)進(jìn)來(lái)是產(chǎn)成品,賣(mài)出去也是產(chǎn)成品,每個(gè)店面領(lǐng)用如何進(jìn)會(huì)計(jì)科目,店面賣(mài)給客戶(hù)又如何進(jìn)會(huì)計(jì)科目啊
老租賃的酒店,建筑時(shí)期支付的裝修設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 新購(gòu)商品房交房產(chǎn)稅是按交付使用的次月還是辦證的次月
老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),我出口是銷(xiāo)售額2402;總銷(xiāo)售額是52000,抵扣進(jìn)項(xiàng)123,其中10是出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
怎么區(qū)分狹義無(wú)權(quán)代理和表見(jiàn)代理
老師,我出口是2402;總銷(xiāo)售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填


老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是不能進(jìn)項(xiàng)票抵扣?
對(duì)的是的,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我們之前都是按照13稅率開(kāi)票的。3月份入的一筆收入當(dāng)時(shí)未開(kāi)票,現(xiàn)在可以把之前那筆收入沖掉,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅3%得稅率開(kāi)票嗎?
之前開(kāi)錯(cuò)了的可以
3月份那筆收入未開(kāi)票,當(dāng)時(shí)按照13稅率在待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅放著,所以我想把那個(gè)收入紅沖掉,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率重新入賬,這樣可以不?
可以的 可以的 更正申報(bào)