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老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬,其他團(tuán)隊帶人來我醫(yī)館購買膏方,總金額是 1000,已收 6000,欠款 4000,我們要返 45% 給那個團(tuán)隊,至于欠款的錢,團(tuán)隊就直接在返傭哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,請問做內(nèi)賬,這個要怎么樣做分錄?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬,其他團(tuán)隊帶人來我醫(yī)館購買膏方,主營業(yè)務(wù)收入(總金額)是 177066, 已收 78951, 團(tuán)隊欠款 98115, 其中有個客戶交了 100 塊定金,需要退款,100 元定金不含在總金額哪里,我們要返 45% 給那個團(tuán)隊, 團(tuán)隊欠款 98115 就直接在返傭哪里抵扣了,然后團(tuán)隊要再補 18335.3 元給醫(yī)館,但是團(tuán)隊把那 100 塊定金直接在補款哪里抵扣了,這樣要怎么樣做分錄,老師,我需要分錄
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團(tuán)隊合作,他們帶客戶來我們醫(yī)館,然后我們返 45 個點,總收入是 31553,其中欠醫(yī)館的款是 12047,團(tuán)隊說欠款那部分直接在傭金中抵扣,請問要怎么樣做會計分錄
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
您好,內(nèi)賬分錄的核心是理清收款、返傭、抵扣關(guān)系,1. 確認(rèn)收入,借:銀行存款 78951 借:應(yīng)收賬款-團(tuán)隊 98115 貸:主營業(yè)務(wù)收入 177066。2. 處理退定金義務(wù),借:其他應(yīng)付款-團(tuán)隊 100 貸:銀行存款 100。3. 計提返傭177066*0.45=79679.7,借:主營業(yè)務(wù)成本/銷售費用 79679.7 貸:應(yīng)付賬款-團(tuán)隊 79679.7。4. 用欠款抵返傭,借:應(yīng)付賬款-團(tuán)隊 79679.7 貸:應(yīng)收賬款-團(tuán)隊 79679.7。5. 最終結(jié)算,團(tuán)隊欠款余額98115-79679.7=18435.3,其中100元用代退定金抵,實收18335.3,分錄為:借:銀行存款 18335.3 借:應(yīng)付賬款-團(tuán)隊 100 貸:應(yīng)收賬款-團(tuán)隊 18435.3。
老師,收客戶訂金的時候,不是要借:銀行存款100,貸:其他應(yīng)付款100,這個100直接在補給我們醫(yī)館哪里抵扣了
我這個100塊定金是不含在我那總收入177066哪里的哦
哦哦,最后一個分錄改下 借:銀行? 18335.3? ? ? 其他應(yīng)付款 -客戶訂金? ?100? ?貸:應(yīng)收賬款? 18435.3 摘要:團(tuán)隊支付結(jié)算尾款,其他100元用于抵扣代付客戶定金