除新增小規(guī)模公司外,還有 3 個核心方法降稅,A 公司定價建議上浮 5%-10%。 1. 其他降稅方法 供應(yīng)鏈優(yōu)化:優(yōu)先選能開專票的供應(yīng)商,或協(xié)商讓無票供應(yīng)商代開發(fā)票、降價補償。 用稅收優(yōu)惠:入駐有增值稅返還的產(chǎn)業(yè)園區(qū),或符合條件時用跨境電商 “無票免稅” 政策。 拆業(yè)務(wù)降率:把廣告、客服等服務(wù)單獨成立小規(guī)模公司,按 1% 繳納增值稅,控住單家年銷 500 萬內(nèi)。 2. A 公司定價建議 按采購價上浮5%-10% 較合適。 保證 A 公司有微薄利潤,避免因定價過低被稅務(wù)機關(guān)認定為 “不合理低價”。 同時減輕下游小規(guī)模公司的成本壓力,讓整體稅負可控。

老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細的會計分錄指導一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會計分錄詳細點
老師 我們是電商公司,一般納稅人A公司 一年收入2-3百萬; 按13%繳納增值稅太高; 直接把平臺主體換成小規(guī)模的話, 又怕哪一天量沖起來,年收入 超過500萬,到時又成了一般納稅人; 現(xiàn)在想新增幾個電商平臺然后綁定小規(guī)模, 之前的原有店鋪保留但不做推廣;重點推廣新增的平臺; 還有,我們的供應(yīng)商沒有發(fā)票; 現(xiàn)在供應(yīng)商還是對接A公司;因為A公司是品牌持有方; A公司銷售給新注冊的小規(guī)模公司進行平臺銷售; 但是又不知道A公司銷售價在采購價的基礎(chǔ)上上浮多少合適? 請問 除過這個方法還有沒有其他方法?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊