您好,有一筆工資是有一個(gè)人的沒有申報(bào)嗎?還是所有的人?
老師,你好,由于一些特殊原因,去年計(jì)提的部分工資沒有發(fā)放下去,也沒有做個(gè)稅申報(bào),今年問題解決了,工資發(fā)下去了,今年再做個(gè)稅申報(bào),這樣可以嗎?
老師你好請(qǐng)問一下公司一直給員工申報(bào)工資,今年這1-3月的工資申報(bào)了能撤回嗎
老師請(qǐng)問一下24年沒有在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)過最后一個(gè)月的可以以5-6萬(wàn)申報(bào)工資嗎?
老師你好,公司24年九月份產(chǎn)生一筆涉及工傷的賠償費(fèi)用,因?yàn)樯婕霸V訟,還沒有判下來今年能稅前扣除嗎?
您好老師,請(qǐng)問一下,我們1月份發(fā)了24年的工資,有些是幾個(gè)月工資一起發(fā),假如說1月份發(fā)了2萬(wàn)24年半年4個(gè)月的工資,24年沒有申報(bào)個(gè)稅,我這個(gè)月報(bào)個(gè)稅能不能分開報(bào),每個(gè)月報(bào)5000,多報(bào)幾個(gè)月?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來,從新進(jìn)來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問一下 只要材料入庫(kù)貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬(wàn)元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤(rùn)和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月營(yíng)業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬(wàn),這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報(bào)表,請(qǐng)問需要更正申報(bào)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請(qǐng)問老師,本是住來款,但回單附言寫得是房租,這個(gè)如何處理?
是所有人都沒報(bào)
意思是那個(gè)月是0申報(bào)的,是吧,如果以是增員了你直接找到這個(gè)月點(diǎn)更正就可以
這個(gè)一筆當(dāng)時(shí)付的時(shí)候是代付的,后期這個(gè)公司又開了發(fā)票又把賬走平了,這一筆工資就忘了申報(bào)了
就是這個(gè)工資表上的人都沒有做申報(bào)
這種好像要去窗口處理,網(wǎng)上只能更正
如果不能申報(bào),這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
意思是前面銀行賬支付了,沒有做,是吧
當(dāng)時(shí)分錄做錯(cuò)了,直接記到管理費(fèi)用了
報(bào)稅的時(shí)候把申報(bào)表上的調(diào)整了,賬上的沒調(diào)
實(shí)際是計(jì)到成本中嗎?
你報(bào)表上面調(diào)增了,賬上你實(shí)際支付了,不用調(diào)了