老師好,我公司是裝飾工程公司,之前核定稅種的時候增值稅只核定了服務(wù)勞務(wù)類,未核定貨物類,但是現(xiàn)在開具了貨物類發(fā)票,報增值稅的時候顯示您是服務(wù)類企業(yè),報不過去,應(yīng)該怎么辦呢
老師您好,我想問一下我是個體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個季度不能超45萬 (我一個季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬 老師就說我一個季度開超過45萬 合計銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬來算的嗎
老師,個體工商戶核定征收只核定了服務(wù),貨物及勞務(wù)沒有核定,但是開了票,現(xiàn)在個稅經(jīng)營所得稅局讓把服務(wù)核定金額+上沒核定開票的金額,我可以讓稅務(wù)局給我把貨物給我做上核定呢?
公司營業(yè)執(zhí)照可以銷售貨物,但是稅種沒有核定貨物的稅種,貨物及勞務(wù)那一列填不了。然后因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人沒有超30萬都是開的1個點(diǎn)的發(fā)票 我可以把開的銷售貨物的發(fā)票和勞務(wù)的發(fā)票金額全部填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列嗎
老師哦您好,現(xiàn)在我有個客戶因?yàn)樗乙驗(yàn)殚_具了技術(shù)類發(fā)票,但是稅務(wù)沒有核定這個服務(wù)類的稅種嘛,現(xiàn)在他去找專管員核定,但是就查詢到一個餐飲公司給他開發(fā)票開了有幾萬,但是我問了實(shí)際是沒有幾萬的消費(fèi)的,現(xiàn)在稅務(wù)就懷疑是虛開發(fā)票。,來避稅,請問下老師您這邊有什么建議嗎?
10月大報稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅