同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
老師你好 工資計(jì)提借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 工程施工-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做的賬,結(jié)轉(zhuǎn)后的利潤(rùn)表里的成本里面包含工資嗎
上月工資計(jì)提:借:管理費(fèi)用10000 工程施工15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費(fèi)15000 下月工資發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬25000 貸:銀行存款25000 其中發(fā)放工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了部分工資,在我該做一筆補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎?待補(bǔ)計(jì)提后做一筆發(fā)放的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
老師您好:施工單位工程結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)借:工程結(jié)算貸:工程施工–間接費(fèi)用–工人工資結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本貸:工程結(jié)算收入轉(zhuǎn)利潤(rùn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入貸:本年利潤(rùn)成本轉(zhuǎn)利潤(rùn)借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用內(nèi)賬這么做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目上的福利費(fèi),借:工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 那我確認(rèn)項(xiàng)目成本的時(shí)候還需要做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)-福利費(fèi)嗎?
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒(méi)有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
老師,我們是酒店的,平臺(tái)幫我做推廣,我支付推廣費(fèi),對(duì)方給我們開(kāi)一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)票計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?問(wèn)題一:是計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)還是管理服務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)還是銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)比較合適?問(wèn)題二:假如計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)這個(gè)二級(jí)明細(xì),稅務(wù)年報(bào)的是不是涉及調(diào)增?麻煩老師詳細(xì)看一下問(wèn)題肯定一下答復(fù),謝謝
從公司轉(zhuǎn)出來(lái)的備用金,我需要說(shuō)明來(lái)源嗎?還是要開(kāi)票補(bǔ)到相應(yīng)的金額
固定資產(chǎn)賣(mài)出當(dāng)月,就要做清理嗎 折舊還是需要提的吧
請(qǐng)問(wèn)一張發(fā)票需要分好幾次付款,要寫(xiě)什么單據(jù)申請(qǐng),寫(xiě)清楚本次申請(qǐng)多少,已申請(qǐng)多少,剩余多少
老師,您好!個(gè)體工商戶是憑啥扣除嗎?如果年度中用收據(jù)入賬,年底需要調(diào)整嗎?
老師 我想問(wèn)一下 之前老板以備用金用途取出的錢(qián) 現(xiàn)在要還回去的話要備注啥呢?還款嘛?
老師,我們是酒店的,平臺(tái)幫我做推廣,我支付推廣費(fèi),對(duì)方給我們開(kāi)一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)票計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?問(wèn)題一:是計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)還是管理服務(wù)費(fèi)-服務(wù)費(fèi)比較合適?問(wèn)題二:假如計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)這個(gè)二級(jí)明細(xì),稅務(wù)年報(bào)的是不是涉及調(diào)增??
老師,您好,我公司9月份未往出開(kāi)票,但是有成本票,7月暫估成本票了,在9月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本可以么?
老師,殘保金是按年申報(bào)繳納嗎?每年申報(bào)截止時(shí)間是9月30日?
老師,您好~想咨詢下:一般納稅人,現(xiàn)在9月的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以進(jìn)行抵扣操作嗎?還是要等到10月。另外,統(tǒng)計(jì)確認(rèn)可以操作嗎,時(shí)間?
工程部社保跟工資結(jié)轉(zhuǎn)分錄一樣吧
同學(xué),你好
是一樣的
老師,安裝過(guò)程中,有售后問(wèn)題,屬于安裝師傅的責(zé)任,需要安裝師傅承擔(dān),直接扣安裝師傅的安裝費(fèi),怎么寫(xiě)分錄
同學(xué),你好
直接扣安裝師傅的安裝費(fèi),是師傅已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票進(jìn)來(lái)了嗎??是這個(gè)發(fā)票只要支付部分款嗎?
內(nèi)賬的,沒(méi)有發(fā)票
同學(xué),你好
那這部分支付給安裝師傅的錢(qián),不入賬就行