有成本票,7月暫估成本票了,在9月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以的
你好,8月份開的專票做了收入,但是成本發(fā)票沒有來,8月份只結(jié)轉(zhuǎn)了有票成本,9月份發(fā)票全部來了,在結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
老師 我4月份有一張暫估產(chǎn)品 5月份發(fā)票來了 但是忘了沖紅 本月補沖 我把4-9月成本全部沖紅 4-10月出庫產(chǎn)品累計結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣對嗎
老師,我們是貿(mào)易公司,貨物在9月采購9月出口,當時沒取得供應(yīng)商發(fā)票,但是開了出口發(fā)票,進項是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得,發(fā)現(xiàn)9月時有一行成本敲錯數(shù)字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進項,結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎?
老師你好,9月份暫估了工程成本,按照暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了工程成本,且9月款已付,12月份發(fā)票來了一部分,一部分未到,我應(yīng)該如何做賬呀。9月份做賬如下,急急急
未報廢的固定資產(chǎn)原值增加或減少,會計分錄怎么做
老師我是小規(guī)模,我的未開票收入稅額是根據(jù)多少算
我這一般納稅人注銷 、然后之前有做電商 、稅管員讓補收入、那現(xiàn)在票開進來還可以抵扣嗎
您好,我公司10月被強制升級為一般納稅人,我的上游客戶9月最后幾天的發(fā)票要10月才能開,而且開普票,這個有影響嗎?我們已經(jīng)結(jié)清貨款了。
老師,您好!請教您 企業(yè)收到政府補貼的穩(wěn)崗補助款,老師可以指導一下分錄嗎?謝謝老師。
有個人借了公司的錢,次月歸還,摘要怎么寫
郭老師,稅審和審計有什么區(qū)別,怎么選擇
已知實發(fā)工資,倒退應(yīng)發(fā)工資和個稅,請老師給一個表格模板,謝謝
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報日期還是稅局接收日期!
請樸老師解答,老師第8題A選項,它是錯在哪里,是錯在不能含價外費用和相關(guān)費用?
但是9月沒有發(fā)生任何收入,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本沖7月暫估是可以的昂?
9月沒有收入,不建議結(jié)轉(zhuǎn)成本
那我7月暫估的怎么辦呢?成本票是9月回來的,結(jié)果9月未發(fā)生收入
7月有收入,但7月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 ?
7月有收入,但是成本票沒有回來,我就暫估了,結(jié)果9月成本回來了,9月份沒有收入,那我這個暫估怎么沖呢?麻煩老師仔細看一下我說的問題!
7月暫估分錄是如何 做的?
借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款_暫估
已經(jīng)確認成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票,可借:應(yīng)付賬款_暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
或者紅沖暫估分錄,再做有票分錄
我現(xiàn)在糾結(jié)的是,9月份沒有收入,能沖7月暫估么?
借:應(yīng)付賬款_暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
做這個就可以,不影響損益
那成本怎么辦呢?
好的,謝謝老師,我明白您的意思了
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!