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老師,您好,我公司9月份未往出開票,但是有成本票,7月暫估成本票了,在9月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本可以么?

2025-09-30 11:21
答疑老師

齊紅老師

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2025-09-30 11:22

有成本票,7月暫估成本票了,在9月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以的

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快賬用戶5878 追問 2025-09-30 11:22

但是9月沒有發(fā)生任何收入,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本沖7月暫估是可以的昂?

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齊紅老師 解答 2025-09-30 11:23

9月沒有收入,不建議結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5878 追問 2025-09-30 11:27

那我7月暫估的怎么辦呢?成本票是9月回來的,結(jié)果9月未發(fā)生收入

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齊紅老師 解答 2025-09-30 11:34

7月有收入,但7月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 ?

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快賬用戶5878 追問 2025-09-30 11:42

7月有收入,但是成本票沒有回來,我就暫估了,結(jié)果9月成本回來了,9月份沒有收入,那我這個暫估怎么沖呢?麻煩老師仔細看一下我說的問題!

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齊紅老師 解答 2025-09-30 11:44

7月暫估分錄是如何 做的?

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快賬用戶5878 追問 2025-09-30 11:46

借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款_暫估

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齊紅老師 解答 2025-09-30 11:52

已經(jīng)確認成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票,可借:應(yīng)付賬款_暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
或者紅沖暫估分錄,再做有票分錄

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快賬用戶5878 追問 2025-09-30 11:58

我現(xiàn)在糾結(jié)的是,9月份沒有收入,能沖7月暫估么?

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齊紅老師 解答 2025-09-30 11:59

借:應(yīng)付賬款_暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
做這個就可以,不影響損益

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快賬用戶5878 追問 2025-09-30 12:17

那成本怎么辦呢?

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快賬用戶5878 追問 2025-09-30 12:19

好的,謝謝老師,我明白您的意思了

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齊紅老師 解答 2025-09-30 14:07

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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有成本票,7月暫估成本票了,在9月直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以的
2025-09-30
可以的,你可以直接在那個十月份的時候來進行調(diào)整處理,沒問題的。
2022-11-02
你好 做暫估成本的,同學
2023-10-10
你好,那樣也是可以的
2020-10-16
您好,若沒有成本,則不需要暫估,因為后期也得紅字沖回。
2020-10-18
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