同學好,需要結轉到成本的
墊付錢給員工買的過節(jié)購物卡 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸 其他應付款-某人還是 把錢報銷后 附上回單直接銀行存款呢
老師,我們維修員工之家,可以借:項目成本-維修費,貸應付職工薪酬福利費,借:福利 貸:銀行嗎
車間職業(yè)健康體檢 借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行存款 這樣處理對嗎,還是直接借主營業(yè)務成本其他貸銀行存款
1、以自己公司產(chǎn)品作為中秋福利的分錄對嗎? 決定發(fā)放時: 借:銷售費用,職工福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利費 實際發(fā)放時: 借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
老師,我想問一下, 我記得生產(chǎn)成本的一線員工工作餐可不可以這樣做賬?他是銀行支付的 借生產(chǎn)成本福利費 帶應付職工薪酬,職工福利費 借應付職工薪酬職工福利費 貸應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊