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老師,我想問下,假如一個(gè)人想辦企業(yè),企業(yè)類型可以為公司,也可以為個(gè)體戶,這個(gè)屬于企業(yè)類型對(duì)嗎,然后對(duì)于稅務(wù)上來說,不管是公司還是個(gè)體戶類型,他可以選擇做一般納稅人也可以選擇小規(guī)模,這個(gè)是一般納稅人還是小規(guī)模只是針對(duì)增值稅而言,個(gè)體戶也是可以選擇做一般納稅人或者做小規(guī)模對(duì)嗎?我這么理解對(duì)嗎?對(duì)于個(gè)體戶,會(huì)計(jì)做賬怎么操作,也是像公司那樣處理嗎?正常公司做賬是有個(gè)本年利潤,利潤分配再到最后給股東分配利潤?那么個(gè)體戶這個(gè)怎么操作最后經(jīng)營所得都是這個(gè)經(jīng)營者的收入,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
老師,想咨詢一下去大公司做應(yīng)收會(huì)計(jì)或者應(yīng)付會(huì)計(jì)或者費(fèi)用會(huì)計(jì)好,還是去小公司做全盤賬好? 公司要搬遷到別的省,我即將面臨找工作,想學(xué)習(xí)下對(duì)應(yīng)的實(shí)操課程,但是不知道往哪個(gè)方向比較好?我現(xiàn)在在的公司是制造業(yè)50多人的公司,日常工作主要是銀行賬編制記賬憑證,收到供應(yīng)商相關(guān)的發(fā)票編制轉(zhuǎn)賬憑證,登記及核對(duì)ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊,登記賬簿及各種表格等,公司是手工帳。
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師,請(qǐng)問在實(shí)際工作中,發(fā)覺在會(huì)計(jì)站做的賬與中小企業(yè)的賬,有分別,會(huì)計(jì)站的賬有預(yù)提費(fèi)用稅費(fèi)之類的,但是在企業(yè)內(nèi),要根據(jù)實(shí)際發(fā)生的東西來做賬,要跟出納賬對(duì)上呀,請(qǐng)問不需要預(yù)提之類的,直接根據(jù)出納賬的實(shí)際發(fā)生數(shù),來直接算作本月的人工、廠租、水電之類的費(fèi)用,這樣可以嗎?按實(shí)際繳納的來做賬,等于把流水匯總一下,再統(tǒng)計(jì)一下成本這塊,這樣做報(bào)表可以嗎?
老師好,現(xiàn)實(shí)工作中遇到的一問題,大致情況如圖,現(xiàn)在問題是老板讓財(cái)務(wù)部把控一下做這個(gè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)以及可能遇到的問題,先跟他反饋一下,然后再開始做……我能想到的問題用紅字寫出來了,還有其他風(fēng)險(xiǎn)或者別的要考慮進(jìn)來的嗎?
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
您好, 用數(shù)據(jù)透視表(選數(shù)據(jù)-插入-數(shù)據(jù)透視表-把類別字段拖到行區(qū)域、數(shù)值字段拖到值區(qū)域,自動(dòng)按類別分組并小計(jì)求和);也可以 先用排序再點(diǎn)數(shù)據(jù)-分類匯總(選類別字段、匯總方式選求和、勾選顯示分級(jí)顯示,自動(dòng)在每類后加小計(jì)行); 如果想用函數(shù),先找出所有不重復(fù)的類別,然后用 SUMIF(如=SUMIF(A:A,D2,B:B),其中A列是類別、B列是數(shù)值、D2是某個(gè)類別,公式自動(dòng)算該類總和);如果數(shù)據(jù)會(huì)篩選,可以用 SUBTOTAL(如=SUBTOTAL(9,B2:B100),9表示求和,只算篩選后可見行,自動(dòng)動(dòng)態(tài)小計(jì));總結(jié):推薦直接用數(shù)據(jù)透視表,不用公式也行,自動(dòng)又方便。