你好,可按營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
老師,我們銷售額是3525630.3元(銷項(xiàng)稅額394099.04 營(yíng)業(yè)收入是3031531.26元),采購(gòu)金額是2872940.04元(進(jìn)項(xiàng)稅額242374.98元,采購(gòu)成本2630565.1元)進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)差額是151724.06元(應(yīng)該繳納的增值稅), 老師我想問一下減去該交增值稅后的利潤(rùn)怎么算,我是用營(yíng)業(yè)收入減去采購(gòu)成本再減去差額繳納的增值稅剩余249242.14元。 還是應(yīng)該用銷售額減去采購(gòu)金額后再見去增值稅差額得到400966.2元
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷售商品共計(jì)收入1000 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款400 000元,增值稅52 000元;從國(guó)外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算: (1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
你好 方便請(qǐng)教你一下算銷售人員的業(yè)績(jī)?cè)趺从?jì)算嗎?情況是這樣的這個(gè)訂單金額是15885美元,收款金額是9064.5美元和6794.5美元,匯率分別是6.4451和6.3808,采購(gòu)的合同含稅金額是11000+64275元,報(bào)關(guān)費(fèi)用6185元,這個(gè)訂單最后算出來的凈利潤(rùn)是多少?
(一)A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)201×年銷售商品共計(jì)收入1000000元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款500000元,增值稅65000元;從國(guó)外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算:(1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年第一季度購(gòu)進(jìn)貨物(商品)取得普發(fā)票,共計(jì)支付金額 120000元;本季度銷售貨物取得零售收入含稅共計(jì)350000 元,該企業(yè)第一季度應(yīng)繳納的增值稅是多少?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對(duì),這個(gè)不是廣告成本。請(qǐng)教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場(chǎng)計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
這塊我應(yīng)該會(huì)計(jì)學(xué)堂那快學(xué)習(xí)?
課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)址如下 www.acc5.com
出口業(yè)務(wù)的印花稅和國(guó)內(nèi)純加工的印花稅的計(jì)稅依據(jù)一致嗎
是一致 ,出口業(yè)務(wù)的印花稅和國(guó)內(nèi)純加工的印花稅的計(jì)稅依據(jù)一致