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(一)A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%)201×年銷售商品共計(jì)收入1000000元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款500000元,增值稅65000元;從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算:(1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額

2022-05-08 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-08 15:49

您好 (1)銷項(xiàng)稅額1000000*0.13=130000 (2)進(jìn)項(xiàng)稅額65000%2B46800%2B1200*0.09=111908 (3)應(yīng)納增值稅稅額 130000-111908=18092

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