賬上是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項體現(xiàn)
我在稅務(wù)系統(tǒng)抵減了增值稅,賬上沒有做,如果補做賬,應(yīng)該怎么做?
老師好,銀行扣款增值稅,也就是做賬時的原始憑證,是在網(wǎng)銀系統(tǒng)里打印呢?還是在電子稅務(wù)局的系統(tǒng)里打印?。?還是怎么樣?。?謝謝
老師好,我已經(jīng)把增值稅申報繳納了。但把一筆業(yè)務(wù)做賬了,但是進項發(fā)票沒有在系統(tǒng)上勾選,這導(dǎo)致賬上個系統(tǒng)的增值稅和附加稅對不上,這應(yīng)該怎么辦?
老師電子稅務(wù)局系統(tǒng)里查到進項稅票很多是個人消費的就沒有來公司報賬,導(dǎo)致賬上待認(rèn)證跟系統(tǒng)對不上,這種怎么處理,可以在進項系統(tǒng)里做不抵扣么
這個月做上個月的賬 在稅務(wù)系統(tǒng)里怎么查上月增值稅 要對賬
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
那賬怎么做呢?例如我這個申報,稅是16.68,然后勾選了66.3的進項,留存49.62,賬目怎么做啊
意思是形成留抵增值稅了?
是的,有留底形成
賬目不知道怎么做
借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
金額分別怎么對應(yīng)?。?
借:應(yīng)交稅費- 未交增值稅 49.62 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 16.68 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項66.3
這種稅務(wù)系統(tǒng)上操作的是要做賬的吧?
是的,做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。
從7月開始我是一般納稅人,請問普通發(fā)票是不做進項的吧?只有增值稅發(fā)票才做進項的吧?
是的,專票才做進項的