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我在稅務(wù)系統(tǒng)抵減了增值稅,賬上沒有做,如果補(bǔ)做賬,應(yīng)該怎么做?

2020-10-29 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 20:25

你好,金稅盤的抵扣了增值稅嗎?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 20:32

已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-10-29 20:36

借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 20:45

為啥借管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 20:46

你之前購(gòu)買的時(shí)候,難道不是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 21:16

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2020-10-29 21:27

你單位主營(yíng)是銷售金稅盤的嗎?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-29 21:44

我在稅務(wù)系統(tǒng)按抵減百分之十的進(jìn)項(xiàng)稅繳納了增值稅,但是當(dāng)時(shí)在賬務(wù)并沒有做抵減,想請(qǐng)問,我現(xiàn)在想補(bǔ)做分錄,怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-10-29 21:46

我在稅務(wù)系統(tǒng)按抵減百分之十的進(jìn)項(xiàng)稅繳納了增值稅 這個(gè)是增值稅加計(jì)抵減?

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快賬用戶7927 追問 2020-10-30 15:56

嗯,對(duì)的。增值稅加計(jì)抵減。。

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齊紅老師 解答 2020-10-30 16:20

計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除

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你好,金稅盤的抵扣了增值稅嗎?
2020-10-29
同學(xué)你好 每月根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)提加計(jì)抵減額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減稅額 貸:其他收益 實(shí)現(xiàn)抵交時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減稅額
2022-10-17
賬上是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn)
2025-09-28
你好,還能反結(jié)賬修改嗎?把它改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-04-08
本月發(fā)現(xiàn)上月應(yīng)發(fā)工資有誤且已結(jié)賬,但工資已實(shí)際發(fā)放。應(yīng)調(diào)整本月賬目,做紅字沖銷憑證,沖回上月多發(fā)或少發(fā)的部分,并在摘要中注明調(diào)整原因。同時(shí),調(diào)整后的工資差異需在本月工資表中體現(xiàn)。
2024-10-16
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