你好,你這個一次攤銷是不對的。會計上要正常折舊。 你如果一次攤銷了,要紅字沖減一次攤銷的分錄,然后按月折舊
固定資產一次性攤銷的賬務處理,稅務文件要求當月入賬,次月一次性計入成本,該如何做分錄
老師,2百萬的固定資產像那種一次攤銷的,會計賬務處理也是一次性做費用嗎?
請問老師,如果稅收優(yōu)惠允許固定資產一次性攤銷了,會計上如何處理呢?
固定資產(集裝箱)調走攤銷沖成本,是怎樣理解呢,不用時一次性減成本么,還是多久沖一次成本,該按什么比例沖。
老師,現在10月份了,固定資產和長期待攤是4月份入的帳,忘了每月計提折舊和每月攤銷,我可以從4月到10月份,加起來一次性在10月份補計提和補攤銷嗎
請問一下補去年的發(fā)票怎么做賬
這個季度總共采購進項含稅金額是19824.5元。出口銷售收入2794.62美元。怎么繳納印花稅?
老師在稅務系統(tǒng)上做了增值稅抵扣的這種賬目是怎么做的啊?
補去年的發(fā)票怎么做賬
補去年的發(fā)票怎么做賬
1-9月的累計應納稅所得額為42132.18。累計應納稅額是多少?怎么算????要過程
老師,銷售貨物,進項票上產品名稱必須和銷項票上名稱一致嗎?
老師,公司給員工向個人租房,由個人房主開票給公司,入賬是入應付賬款還是其他應付款,另外現金流分析是購買商品,還是支付給員工。
老師:建筑勞務的分包商要不要做異地備案(發(fā)生地和公司注冊地是不同的市)? 如果以前沒有進行異地備案,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風險?
我們公司是一家基金公司,是合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人,收取合伙企業(yè)自己管理費,前期沒有計提管理費確認收入,在收到管理費時掛在預收賬款里了,現在賬上掛著900萬的預收賬款,領導讓現在分期確認收入,這樣做我有沒有風險,是不得讓他簽字。
我看到老會計通過應付帳款一預提費用攤銷
借:管理費用貸:應付帳款一預提費用
你好,他的分錄是怎么做的。
每個月:借應一預貸:累計折舊
我沒看明白
你好,這個不準確了。 應付賬款是一開始買來固定資產就要一次計入的。
準確怎做
你好,你如果一次攤銷了,要紅字沖減一次攤銷的分錄,然后按月折舊
明白第一步:借管貸累第二紅字沖銷。第三步按月攤,對?
你好,你買來的時候,就沒有入固定資產嗎? 買來就直接入了管理費用是嗎
入了固定資產
11月入的第一先入,第二步12月年底一次性攤銷的,第三步沖減?
你好,那就只需要沖減一次計提的。然后重新計提
正好11月入的
你好,嗯。你就按上面的操作就行 只需要沖減一次計提的。然后重新計提