你好,你是算什么稅?企業(yè)所得稅嗎
累計應納稅所得額怎么計算?
月份1月2月3月...12月累計累計收入13000累計專項扣除1000累計費用扣除5000累計專項附加扣除1000應納稅所得額稅率速算扣除數(shù)應扣稅前期累計扣稅本期實際扣稅要求:計算過程
應納稅所得額是250萬是怎么計算應該繳納多少企業(yè)所得稅,受累寫一下公式
本年累計應納稅所得額怎么算?
6月份所得稅利潤總額*0.25*0.2計算出本年累計繳納所得稅,9月份計算利潤總額*0.25*0.2計算出本年累計繳納所得稅低于6月份,9月份是不是不需要繳納所得稅
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負數(shù)(相當于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
個人所得稅
你好,是工資收入還是生產(chǎn)經(jīng)營?
工資收入
你好,你已經(jīng)扣過每月5000以后,剩余的是42132.18是吧
是的。老師你有啥問題能不能一次問好了
你好,這樣的話,是這樣計算42132.18×10%?2520=4213.218?2520=1693.218 元。
能給我列一個公式嗎?就是如果累計應納稅所得額不超過36000適用這樣的公式,如果36000至144000適用10%的,如果144000至300000適用20%的。就寫出這三個級別的公式就行
級數(shù) 累積預扣預交應納稅所得額 預扣稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過36000元的部分 3% 0 2 超過36000元至144000元的部分 10% 2520 3 超過144000元至300000元的部分 20% 16920 4 超過300000元至420000的部分 25% 31920 5 超過420000元至660000元的部分 30% 52920 6 超過660000元至960000的部分 35% 85920 7 超過960000的部分 45% 181920
我說的是公式。。。我想弄成臺賬
你好。你如果是要表格,這個老師沒有了。 你在學堂這里搜索一下,個人所得稅。這幾個字。有表格可以下載