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如果是之前賬上沒(méi)有入賬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在拿到發(fā)票補(bǔ)入賬,可以把材料和銷售費(fèi)用放入當(dāng)期嗎,之前年度也是虧損的或者已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有入賬的,當(dāng)期只補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎

2025-09-28 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-28 13:34

可以的,但是如果涉及到金額大的有風(fēng)險(xiǎn)啊

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快賬用戶8626 追問(wèn) 2025-09-28 13:40

像這種我可以只做進(jìn)項(xiàng)稅額部分然后沖減當(dāng)期材料和銷售費(fèi)用嗎,有的是之前年度會(huì)計(jì)把專票當(dāng)普票處理了

像這種我可以只做進(jìn)項(xiàng)稅額部分然后沖減當(dāng)期材料和銷售費(fèi)用嗎,有的是之前年度會(huì)計(jì)把專票當(dāng)普票處理了
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齊紅老師 解答 2025-09-28 13:43

你好可以的 可以的

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快賬用戶8626 追問(wèn) 2025-09-28 14:17

一共涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額是8463.23元都是之前年度認(rèn)證的,但是賬上沒(méi)有入賬,或者是當(dāng)時(shí)專票當(dāng)普票處理的,現(xiàn)在直接在25年8月份賬中沖減當(dāng)時(shí)的材料和費(fèi)用,補(bǔ)錄個(gè)之前的已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該問(wèn)題不大吧

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齊紅老師 解答 2025-09-28 14:23

是的,可以的,這個(gè)不影響

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可以的,但是如果涉及到金額大的有風(fēng)險(xiǎn)啊
2025-09-28
你好;? 意思是進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有做; 補(bǔ)做在3月就行了。 可以的??
2023-03-22
1、確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖減費(fèi)用 2、直接補(bǔ)入帳就可以了
2020-11-13
你好 可以的 你之前已經(jīng)做賬了 。
2020-08-07
同學(xué),你好 目前已經(jīng)取消了認(rèn)證時(shí)限,認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借對(duì)應(yīng)科目(去年9月的借方相關(guān)科目)紅字金額 涉及所得稅的還應(yīng)調(diào)整所得稅
2020-11-04
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