臺(tái)賬里邊的項(xiàng)目都可以計(jì)入 研發(fā)支出輔助臺(tái)賬 https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5194995/content.html
我們是屬于高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用目前最新的加計(jì)扣除政策是什么呀
請(qǐng)問(wèn)老師,前一任會(huì)計(jì)走了,沒(méi)有交代,我只知道我們公司是高新技術(shù)企業(yè),那么研究費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)的可以加計(jì)扣除嗎?
老師,我們是電商企業(yè),老板找人弄成了高新技術(shù)企業(yè)。但是我們沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,可以不用填高新技術(shù)企業(yè)的入庫(kù)編碼不?反正填了對(duì)我們也沒(méi)啥用
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
老師就是谷物加工為什么會(huì)有研究費(fèi)用,,,其實(shí)我們是沒(méi)有的,,老板非得要我的財(cái)務(wù)報(bào)表上面有研究費(fèi)用,老師這個(gè)怎么弄
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開(kāi)始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬(wàn),公司每月銷售額大概3000萬(wàn),這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬(wàn),有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來(lái)?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對(duì)應(yīng)出口退稅又對(duì)應(yīng)內(nèi)銷嗎?
老師,我現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,印花稅是由于開(kāi)了房屋出租的增值稅專用發(fā)票,我是9月開(kāi)的專票,印花稅的稅款所屬時(shí)間寫(xiě)9月1日至9月30號(hào),可以嗎?
老師,做面食這個(gè)開(kāi)公司和個(gè)體哪個(gè)交的稅少謝謝
老師,做面食這個(gè)開(kāi)公司和個(gè)體哪個(gè)交的稅少
老師,我一直不明白個(gè)體戶需要做賬嗎?應(yīng)該是不需要吧,他是不是就是每月固定交稅呀?我沒(méi)有接觸過(guò)個(gè)體戶的賬
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾??! 老師說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),入庫(kù)是考慮超領(lǐng)的 以下這句話請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么體現(xiàn) 我們也要把這個(gè)金額體現(xiàn)在入出存里 最終賬表是要一樣的金額
這種是0申報(bào)嗎如果不是我該從哪里得到數(shù)據(jù)填上去