同學(xué)你好,研究費用未形成無形資產(chǎn)的可以加計扣除。
請問老師,開發(fā)部門未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費用,按實際發(fā)生額75%在稅前加計扣除。這個政策針對的是一定要是高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)才可以么?
請問:一般納稅人的研發(fā)加計扣除是包括,研發(fā)支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產(chǎn)的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計扣除要在每個季度進行預(yù)申報么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發(fā)加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無形資產(chǎn)攤銷,是否計入主營業(yè)務(wù)成本的項目中去?
請問老師,無形資產(chǎn)在研究階段未形成無形資產(chǎn)時,可以加計扣除75%,形成了之后按照175%進行稅前攤銷。如果我上一個會計年度里未行成無形資產(chǎn),已經(jīng)加計扣除了,那么我下一個年度里形成了無形資產(chǎn),這個稅前攤銷怎么算,是需要把過去的一起算嗎?
請問老師,前一任會計走了,沒有交代,我只知道我們公司是高新技術(shù)企業(yè),那么研究費用未形成無形資產(chǎn)的可以加計扣除嗎?
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個項目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進入了實驗階段,實驗結(jié)果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務(wù)登記的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會計準(zhǔn)則來核算嗎?
個體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。
總賬轉(zhuǎn)結(jié)是什么意思?老師
請問,剛剛中標(biāo)的農(nóng)貿(mào)市場668萬進項票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個稅扣除條吽呢?
給一個客戶的客戶開了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒對公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個代賬客戶,他是一個民辦非營利性組織。在稅務(wù)登記的時候,核稅種,居然有一個企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請問收到這個短信應(yīng)該怎么更正::行(個人獨資),個人所得稅經(jīng)營所得從今年開始只能實行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請盡快更正申報。操作方法很簡單,只需登錄個稅系統(tǒng)更正申報即可(一、二季度都要更正)。如
老師,加計多少扣除
同學(xué)你好,一般情況下,加計扣除75%-100%??梢詤⒖家韵戮W(wǎng)址對照處理。謝謝。 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102089/c5178503/content.html
請問老師,如果一個季度是虧損的,那么是不是加計扣除了?
同學(xué)你好,如果一個季度是虧損的,就不加計扣除了。等匯算清繳時再統(tǒng)一加計扣除即可。