自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 申報經(jīng)營所得個稅
老師,有一家公司24年經(jīng)營有異常(沒有按期報稅,沒有工商年報)現(xiàn)在我們老板想接手過來,這個要怎么處理?
老師我們開的個體戶是自有房屋,租房子的單位,別人在我們這租房子,24年的房屋交了,我做賬借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,25年的房屋他也提前交了,我怎么做賬呢?
我們是個體戶,主營手機批發(fā),20-24年供應(yīng)商開了1000多萬進項票,現(xiàn)在被稅務(wù)局稽查到了,這幾年一直有進項無銷項,要求提供銷售明細和庫存,因為個體戶一直是沒有賬的,這個銷售明細怎么做能少交稅
;郭老師,郭老師 您好,我們公司年底給兩個股東發(fā)獎金,每個股東14萬獎金。但是我們現(xiàn)在賬戶錢不夠,老板說設(shè)么時候有錢什么時候把這24年獎金補發(fā),現(xiàn)在年終結(jié)賬,我賬上計提上嗎?但是沒有發(fā)放,我這個個稅改怎么申報呢?怎么申報能算在24年的工資獎金里面呢?勞煩老師指導(dǎo)一下
老師你好,稅務(wù)局讓我們交建設(shè)行政事業(yè)性收費,這個分錄怎么 寫,這是24年12月份才新出來的,以前沒有交過
請問醫(yī)院綠化工程是入什么科目
A公司系集成電路生產(chǎn)企業(yè)。2025年4月的經(jīng)營情況如下: (1)以分期收款方式銷售一批集成電路產(chǎn)品,合同不含增值稅總金額3800萬元,本月15日收取50%款項;5月15日收取50%款項,貨物已經(jīng)發(fā)出,購買方已經(jīng)驗 收合格,由于購買方資金緊張,本月實際支付30%款項。 (2)本期購進生產(chǎn)用材料取得的增值稅專用發(fā)票注明金額900萬元,增值稅稅額117萬元,款項已經(jīng)支付。 (3)本期外購芯片取得的增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元,增值稅稅額26萬元,款項已經(jīng)支付。 (4)由于保管不善,部分材料被盜,被盜材料不含增值稅金額為40萬元,購入時抵扣過進項稅額,其中30萬元的材料系2022年12月購入,10萬元的材料系2023年12月購入。 (其他相關(guān)資料:A公司2023—2025年均符合加計抵減條件;增值稅扣稅憑證已經(jīng)進行用途確認(rèn) 業(yè)務(wù)4不需要考慮加計扣除轉(zhuǎn)出嗎?
老師!現(xiàn)在我們開給客戶的銷項發(fā)票,在稅務(wù)局哪里可以看到對方已認(rèn)證抵扣了呢?
我司租賃一臺小貨車,今天買保險(商業(yè)保險959.72和交強險660;車船稅17.68;還有一項是車主無憂-IBCS隨車160)共計1797.4元,但是發(fā)票金額只開了1619.72,也就是車船稅17.68和車主無憂160是沒有發(fā)票的,這臺車是工程部用的,請問怎么入賬,分錄如何
支付了土地租金,但是沒有取得發(fā)票,如何入賬呢
老師,請問公司租賃的房子需要繳納什么稅?
老師,我想問一下公司章程找不到了,能在哪里可以下載
外貿(mào)a與國外b簽訂銷售合同產(chǎn)品1,合同金額100萬人民幣,出貨方式cif,報關(guān)單上申報金額100萬,運費10萬,保費3000元,b公司將100萬貨款支付,后面又支付了運費10萬+3000元,像這樣子情況,財務(wù)該怎么記賬?
客戶打錢進來可以不開票么?因為另外個公司已經(jīng)開開票給他呢,,,
應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)是不是代表預(yù)付賬款,欠對方發(fā)票未開?
經(jīng)營所得申報了,
打電話說的是按年申報的,24年整年的,不是季度申報的,我不太明白是什么表
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 經(jīng)營所得,有個年度申報