2024.10-2025.912個月累計不超過500萬就可以不升級
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,我查了一下開票糸統(tǒng),從2021年11月23日至2022年11月23日共開具普票410萬元,之前從來沒開過專票!請問,現(xiàn)在我公司如果再開具100萬元專用發(fā)票,是否可以算做小規(guī)模納稅人已超出500萬元呢?因為最后這次計劃開的是專票100元。
老師 我們單位是小規(guī)模納稅人 到2023年1月9號為止 已經(jīng)開了480多萬發(fā)票了 之后一直到現(xiàn)在都沒有再開發(fā)票 不想變成一般人 那請問我們想再開發(fā)票的話 什么時候可以再開 是2024年1月份就可以開了還是要到2月份才可以開?
老師:問一下,我們是小規(guī)模,7月份給對方公司開了一張增值稅專用發(fā)票(對方要求開的),但是她們這個時間還沒升為一般納稅人,8月份開始升為一般納稅人了,現(xiàn)在(9月)她們要求把這張票沖紅了,從新開具專票,日期在這個月,可以嗎?對我們公司沒有什么影響吧
老師:我想問一下,我們是小規(guī)模2023.12月份到2024. 9月份因開票員失誤,開超了500萬,在申報完之后,發(fā)現(xiàn)開超了,正好有一筆費用開票名稱開錯了,10月份將9月份發(fā)票沖紅了,剛好小于500萬,那需要重新開具的這個發(fā)票可以在幾月分開呢?2024年12月份開可以嗎?12月份開了,不會在變成一般納稅人吧?
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個收入是把票給對方就就確認,還是等對方來消費在確認
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計扣除合同在2025下半年備案,這個合同能否享受加計扣除?
請問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請會計人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應收應付該如何對賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個新事務所是項目經(jīng)理職位,來笫一天就上項目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥蟾嫠饕?,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時,男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會不會得罪這個同事,她是不是覺得昨天我很老實,才今天繼續(xù)這樣?
預收賬款不開票如何平賬
老師,公司在平臺申報個稅的納稅申報表,也可以在電局下載嗎?
公司內(nèi)部有考核,需要給出5道關于稅務的題目。如何給銷售出關于稅務的題目?老師們有建議的嗎,
你好,我想問一下,2023年做了未開票收入,也把稅報了,當時做的是借應收賬款10萬,貸主營業(yè)務收入9萬,貸應交增值稅銷項稅1萬,但是2025年,現(xiàn)在要開票20萬,那我應該怎么做賬
24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不想退稅,請問應該改哪個報表,如果是納稅調(diào)整項目明細表的話,金額應該填寫多少?企業(yè)所得稅彌補虧損明細表當年境內(nèi)所得額是-34612.75
我用快賬軟件做3月份的賬,本年利潤相差579.38元(1-3月的所得稅費用數(shù)額),課堂上3學份的賬,我們算費用是沒有算這一筆的,但是快賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn),就直接算到費用里面了。實際工作中我們要怎么處理這個呢
然后依次2024-11至2025-10,不超過500對嗎?
是的,就是那個意思的
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。