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你好,我想問一下,2023年做了未開票收入,也把稅報(bào)了,當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)收賬款10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入9萬,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1萬,但是2025年,現(xiàn)在要開票20萬,那我應(yīng)該怎么做賬

2025-09-23 17:49
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-23 17:51

貸主營業(yè)務(wù)收入-9萬 沖未開票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入9萬 本次開票收入 不影響交稅,只是補(bǔ)做開票的賬

頭像
快賬用戶5605 追問 2025-09-23 18:03

那我的稅怎么做

頭像
快賬用戶5605 追問 2025-09-23 18:04

我報(bào)稅的時(shí)候要把未開里紅沖稅額1萬

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你好,把未票的這一部分沖銷就可以的,金額寫負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi) 然后按照發(fā)票在入賬
2022-11-02
你好,是的,就是這樣,先沖紅,再重新做。
2025-08-19
這個(gè)程序不對,這個(gè)需要開藍(lán)字是10萬,紅字開1萬這樣,你做賬做借應(yīng)收賬款-1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 -1萬/(1%2B3%) 應(yīng)交增值稅小—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-1萬/(1%2B3%)*3%
2020-09-15
你好,直接沖今年的收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入付出負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以的,不要修改之前年度的所得稅。
2023-11-13
你好? ? ?你們小規(guī)模應(yīng)該沒有三級科目銷項(xiàng)稅的。? 你直接做? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助? ?
2021-03-23
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