?是15%2B35=50萬(wàn)元合并一起計(jì)算稅
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開(kāi)具普票3萬(wàn),代開(kāi)專(zhuān)票35萬(wàn),本季度不含稅銷(xiāo)售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第3季度開(kāi)具普票30萬(wàn),專(zhuān)票加稅合計(jì)20.6萬(wàn)元,雖然超過(guò)了季度45萬(wàn),但根據(jù)今年4月1號(hào)至12月31號(hào)的稅收政策,是不是30萬(wàn)免征增值稅,只繳納專(zhuān)票的6000元稅款
如果一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),第一季度發(fā)生了正?;顒?dòng)25萬(wàn)元,銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)35萬(wàn)元。扣除不動(dòng)產(chǎn)的影響,正常活動(dòng)25萬(wàn)元,不超過(guò)季度30萬(wàn)元,那么這個(gè)25萬(wàn)元,開(kāi)普票是免稅,專(zhuān)票是不免稅。這個(gè)說(shuō)法對(duì)不對(duì)?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
假如小規(guī)模納稅人:試用稅率3%,季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在第三季度總銷(xiāo)售額35萬(wàn)元,其中普票開(kāi)的1%稅率20萬(wàn),專(zhuān)票3%稅率15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)案例報(bào)稅要填減免表嗎?一共要交多少增值稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位購(gòu)入設(shè)備,可以享受企業(yè)所得稅匯算清繳一次性扣除,但是后續(xù)還要調(diào)增,是個(gè)暫時(shí)性差異。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)政策依據(jù)是什么呢,謝謝
購(gòu)買(mǎi)的進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)軟件,這個(gè)直接做到費(fèi)用級(jí)就可以把?這個(gè)不屬于固定資產(chǎn)吧?
計(jì)提工資發(fā)放工資的分錄
老師,小規(guī)模納稅人免征30萬(wàn)元,第3季度開(kāi)了15萬(wàn)元的專(zhuān)票,35萬(wàn)元的普票,公司上稅是上35萬(wàn)元的普票的稅,還是15+35=50萬(wàn)元合并一起計(jì)算稅???
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余額表負(fù)債類(lèi)小計(jì)期末余額有借方和貸方金額 我填在資產(chǎn)負(fù)債表的金額怎么填
老師 我方公司是制造業(yè),供應(yīng)商提供的材料不合格,然后我方進(jìn)行扣款,開(kāi)發(fā)票給對(duì)方應(yīng)該怎么開(kāi)
老師,房產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)交的增值稅和土增稅需要計(jì)提嗎
老師承兌匯票怎么對(duì)賬