同學(xué),你好
這個煙酒明確是給哪個員工的,就要申報個稅。
不是出售,不繳納增值稅,這個一般是做福利費(fèi)或者招待費(fèi)
老師,個體戶怎么申報稅,增值稅附加稅和所得稅都是什么時候申報?
請問這個煙葉稅的角度和增值稅的角度分別計算。是怎么理解呢?煙葉稅的為什么計算題目中的煙葉稅需要*(1+20%)?計算增值稅求煙葉稅的時候就是50*(1+10%)*20%
老師,酒店行業(yè),混合經(jīng)營 ,酒店里面有個小賣部,包含租賃面積里面,現(xiàn)在小賣部有煙,酒,零食,飲料,生活用品等出售,這樣的話煙,酒出售需要后,開出增值稅發(fā)票,申報增值稅時,怎樣申報呢?
卷煙的消費(fèi)稅納稅申報和酒類一樣嗎?就是酒類需要根據(jù)上個月的開票系統(tǒng)加相關(guān)數(shù)量和銷售額,卷煙需要根據(jù)上個月開票系統(tǒng)做消費(fèi)稅的納稅申報嗎
2、某煙酒批發(fā)公司(增值稅一般納稅人),2021年1月批發(fā)銷售A牌卷煙5000條給煙酒零售商店,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬元;批發(fā)B牌卷煙2000條給煙酒零售商店,開具的普通發(fā)票上注明銷售額85.88萬元;同時批發(fā)雪茄煙300條給煙酒零售商店,開具普通發(fā)票,取得含稅收入19.21萬元;當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為31萬元。請計算該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
老師,請問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
老師,個體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報費(fèi)用的時候可以做賬做到10月嗎
請問老師,哪里可以獲取最新的財政規(guī)定變化消息
個體戶需要報稅嗎?在每個月開票不超過10萬的情況下
請問企業(yè)支付給個人的勞務(wù)費(fèi),如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果勞務(wù)費(fèi)金額超過800元按20%繳納的個人所得稅是否也會一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報個稅時再代扣代繳?
老師,請問在公司稅號變更之前,用舊稅號開具的發(fā)票可以入賬報銷嗎?
股東把錢借給公司,公司付利息給股東,股東需要交個稅嗎?股東沒有開發(fā)票給公司
老師您好,大股東99.824% 小股東0.176% , 兩個股東就不會承擔(dān)無限連帶責(zé)任了吧?
同學(xué),你好
這個煙酒明確是給哪個員工的,就要申報個稅。
不是出售,不繳納增值稅,這個一般是做福利費(fèi)或者招待費(fèi)