同學(xué),你好
這個(gè)煙酒明確是給哪個(gè)員工的,就要申報(bào)個(gè)稅。
不是出售,不繳納增值稅,這個(gè)一般是做福利費(fèi)或者招待費(fèi)
老師,個(gè)體戶怎么申報(bào)稅,增值稅附加稅和所得稅都是什么時(shí)候申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)煙葉稅的角度和增值稅的角度分別計(jì)算。是怎么理解呢?煙葉稅的為什么計(jì)算題目中的煙葉稅需要*(1+20%)?計(jì)算增值稅求煙葉稅的時(shí)候就是50*(1+10%)*20%
老師,酒店行業(yè),混合經(jīng)營(yíng) ,酒店里面有個(gè)小賣部,包含租賃面積里面,現(xiàn)在小賣部有煙,酒,零食,飲料,生活用品等出售,這樣的話煙,酒出售需要后,開出增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí),怎樣申報(bào)呢?
卷煙的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和酒類一樣嗎?就是酒類需要根據(jù)上個(gè)月的開票系統(tǒng)加相關(guān)數(shù)量和銷售額,卷煙需要根據(jù)上個(gè)月開票系統(tǒng)做消費(fèi)稅的納稅申報(bào)嗎
2、某煙酒批發(fā)公司(增值稅一般納稅人),2021年1月批發(fā)銷售A牌卷煙5000條給煙酒零售商店,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬(wàn)元;批發(fā)B牌卷煙2000條給煙酒零售商店,開具的普通發(fā)票上注明銷售額85.88萬(wàn)元;同時(shí)批發(fā)雪茄煙300條給煙酒零售商店,開具普通發(fā)票,取得含稅收入19.21萬(wàn)元;當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為31萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
老師,我們采購(gòu)了3萬(wàn)元的針灸貼,這種入賬是做庫(kù)存商品嗎
老師二手車銷售發(fā)票是要開普票還是專票?
變形監(jiān)測(cè)合同需不需要繳納印花稅呢?還有交通影響評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)合同
個(gè)體工商戶租的房子,我們是承租方,房產(chǎn)稅,電子稅務(wù)局申報(bào)還是去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,十萬(wàn)元的裝修費(fèi)可以一次計(jì)成本費(fèi)用嗎,如果不可以,需要分幾年攤銷,攤銷需要做表格嗎
房子是2012建立的,然后甲在2022年賣給乙了,乙現(xiàn)在需要出租,那乙取得這個(gè)房子是屬于老項(xiàng)目嗎,現(xiàn)在出租的稅率是按5%還是9%?
在電子稅局里可以查到公司稅務(wù)專管員嗎?
老師您好,這個(gè)企業(yè)十月開始沒(méi)有經(jīng)營(yíng),資產(chǎn)負(fù)債表是不是應(yīng)該保持九月月末的余額,不應(yīng)該清零?他這個(gè)全都是0有什么根據(jù)么?
鋪貨費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師公司招待本公司以外的人一起出差考察,機(jī)票費(fèi)用可以抵扣嗎?
同學(xué),你好
這個(gè)煙酒明確是給哪個(gè)員工的,就要申報(bào)個(gè)稅。
不是出售,不繳納增值稅,這個(gè)一般是做福利費(fèi)或者招待費(fèi)