本公司以外的人一起出差考察,機(jī)票費(fèi)用不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,招待外單位人員的機(jī)票費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?外來(lái)人員發(fā)生的本地交通費(fèi),餐費(fèi)這些是不是都入招待費(fèi)?
#提問(wèn)#老師1.公司員工出差住宿專票和可以抵扣增值稅嗎?2.公司招待購(gòu)貨方領(lǐng)導(dǎo)的招待費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎?
老師,我公司安排客戶到外地出差考察項(xiàng)目,行程產(chǎn)生的機(jī)票費(fèi)用,按正常打行程單,以差旅費(fèi)做費(fèi)用處理,機(jī)票正常按9%抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)客戶去我們國(guó)外的分公司考察參觀,這個(gè)來(lái)回的機(jī)票直接入招待費(fèi)可以嗎?還需要?jiǎng)e的輔助憑證嗎?
招待發(fā)生的其他公司的招待費(fèi),公司以外人員住宿可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
公司注冊(cè)超過(guò)五年未實(shí)繳出資有什么后果
老師能解決下這3問(wèn)題嗎
付勞務(wù)公司的管理費(fèi)和派遣人員的工資作為我們公司成本,這些都付給勞務(wù)公司。 可以加個(gè)明細(xì)科目:派遣人員應(yīng)急費(fèi)嗎,作為我們成本可以嗎
19年客戶開(kāi)專票出去以后,沒(méi)有給做賬費(fèi),次月沒(méi)有納稅就停賬了。若客戶想恢復(fù)稅務(wù),19年開(kāi)出去的發(fā)票是必須重新交上稅還是可以在19年重新作廢掉,還是怎么?(如果抵扣方已轉(zhuǎn)出該發(fā)票補(bǔ)稅,那我們可以作廢掉,不用納稅?)
老師好!設(shè)備租賃費(fèi)是開(kāi)其他有形動(dòng)產(chǎn)租賃么?
小規(guī)模公司想開(kāi)建筑服務(wù)發(fā)票 營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍需要有什么?
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對(duì)方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補(bǔ)稅分錄還要干嘛嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢?
老師請(qǐng)問(wèn),已公司名義購(gòu)買(mǎi)的居民個(gè)人住房是不是不可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
一般納稅人,利潤(rùn)不大,只有工資和社保費(fèi)用,扣去社保和工資,還有印花稅之類的,就是一個(gè)月凈利潤(rùn)虧損一千多,現(xiàn)在這家公司被稅務(wù)稽查了,要求補(bǔ)交企業(yè)所得,這個(gè)賬還能調(diào)嗎?