《印花稅法》第十五條明確規(guī)定:
“納稅人應當自納稅義務發(fā)生之日起十五日內申報繳納稅款;……逾期未繳或者少繳稅款的,稅務機關除追征稅款外,對滯納部分按日加收萬分之五的滯納金?!?br/>此條款直接明確了逾期繳納印花稅需按日加收萬分之五滯納金的規(guī)則
一、個人租房需要繳稅嗎 個人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對于自己的租房所得的租金是要進行納稅的。 個人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質上劃分,首先應當繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計算,計算時需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個人所得,需要繳納個人所得稅,稅率為減按10%,對租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進行納稅申報。請問老師這個說話不對吧?請問最新政策是什么呢。謝謝
請問老師,單位是餐廳,2022年3月31日房屋租賃合同到期,然后因為房屋屬于非文化遺產(chǎn),目前對方還沒有與我單位簽訂續(xù)簽的合同,只是簽訂了一份協(xié)議,目前我單位還在使用該房產(chǎn),請問老師,這個協(xié)議需要按照租賃合同繳納印花稅嗎?協(xié)議上面沒有房屋的金額的,只是說明了,為什么無法簽訂合同的原因。
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務局代開了業(yè)務技術服務專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務局扣繳了稅款,請問我需要找稅務局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點
請問老師,新的印花稅法,對延遲繳納印花稅要收滯納金,是哪條呢?請給個鏈接,單位是按次繳納的,同事非讓修改為按季度,領導要政策。
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費稅率是1%嗎
老師您好,個體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會存在稅務風險嗎?
個人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問一下如果每個月工資是10000元,不想交個稅,我應該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷售。商品總價205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實付款166.99元,商家實收金額185.54元。我們應該怎么做賬
請問,勞務派遣公司,開的差額征收那個發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計入收入嗎?如果不計入收入就和開票的金額不匹配了。對嗎?
老師好,液壓油開發(fā)票商品和服務分類選擇哪一類
之前跨年的,收到一筆發(fā)票計的借管理費用貸應付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實不是管理費,我應該怎么改
老師,開具監(jiān)理費發(fā)票可以只備注項目名稱么