你好,是的,如果有利潤,或者虧損金額沒有超過調(diào)整金額,就需要補所得稅和滯納金。 要同步修改對應(yīng)期間的年報。
老師,我公司現(xiàn)在辦理遷出,然后發(fā)現(xiàn)代賬會計沒有把19年的財務(wù)報表上傳,但19年的企業(yè)所得稅年報已經(jīng)更正申報了,現(xiàn)在需要對19年季度的財務(wù)報表進行修改調(diào)賬嗎?
1、因為少記了收入更正了19年企業(yè)所得稅年報收入金額,補繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報后是不是也需要同步更正財務(wù)報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
我想問下稅務(wù)稽查查出22年和23年的印花稅需要補交的稅金和滯納金改怎么做賬,22年和23年的企業(yè)所得稅匯算和年度財務(wù)報表需要更正申報嗎?具體怎么更正申報?
2023年一季度所得稅報表費用暫估了兩萬,但賬上沒暫估,一季度財務(wù)報表沒申報。23年年度財務(wù)報表和做賬軟件導(dǎo)出的財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致。忽略掉了一季度所得稅報表計提的費用,23年24年企業(yè)一直是虧損狀態(tài),25年一季度交到了企業(yè)所得稅,那么對于23年稅務(wù)報表多計提的費用,不想改23年賬應(yīng)該怎么辦,不想更正23年申報表,因為一更正牽扯兩年多的報表都得更正,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
修改了23年的企業(yè)所得稅報表后補繳了23年的企業(yè)所得稅及滯納金,我們使用的是2013年小企業(yè)會計準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益這個科目,分錄需要怎么做?
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因為預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準(zhǔn)備一個什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報?是在勞務(wù)費那里申報嗎?需要按照勞務(wù)費扣除個稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應(yīng)付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財務(wù)做賬掛:其他應(yīng)付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務(wù)局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實收資本科目嗎
財務(wù)報表需要修改不
你好,是的。是需要修改了
怎么修改呢
你好,電子稅務(wù)局上面直接選擇對應(yīng)期間填報就可以 。會自動覆蓋的。
具體財務(wù)科目要動哪些呢,我當(dāng)時的憑證進的是銷售費用差旅費
你好,未分配利潤,應(yīng)交稅費,其他應(yīng)收款等。