你好,這個按正規(guī)做法,就是借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)8 貸:應交稅費——未交增值稅8
老師,1月份銷項稅6萬,進項稅額3000,實計有留底4萬,但是1月份賬務沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進行賬務處理
老師,公司上個月有待抵扣進項稅3萬,上個月未開票收入的銷項稅5萬,這個月需要交增值稅2萬,那我這個月交增值稅應該怎么做會計分錄
2月我進項大于銷項,進項比銷項大10萬,進項留抵10萬,進項轉出10 萬,3月我銷項是5萬,進項3萬,應納稅額用上月的留抵進項抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項是10萬進項是2萬,應納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進項,那我稅負怎么計算
老師6月進項稅額有40萬,6月開了發(fā)票抵扣了2萬進項稅,還有38萬進項稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因為開錯了,那8月進項留抵稅額是有40萬呢還是38萬呢
老師你好,例如:9月銷項稅:10萬,進項稅13萬,在10月認證了8萬進項,留抵稅額:5萬,計提及結轉9月的增值稅分錄怎么寫?謝謝
請問老師,二手車很多都是私人手上收購,私人手上賣出, 支付寶等平臺流水較大,這種情況應該怎么避免稅務問題呢
老師好,小規(guī)模企業(yè)開專票交稅點是固定的還是不同項目不同稅點?
請問工作室和個體戶有什么區(qū)別
老師,請問一下每個月申報個稅,老板提供2人,就是后面提供過來發(fā)現(xiàn)公戶有發(fā)放這個人員的工資沒有申報個稅的怎么處理???直接入大廳新增人員,還是說當往來處理掉哦?借其他應收款 貸銀行存款 讓那人轉回來,在微信轉給那個人
老師請問電梯銷售和安裝,我開給購買方發(fā)票電梯是13%,安裝土建是3%。我的進項設備13%可以抵扣,那我的收到進項安裝專用發(fā)票3%能抵扣嗎?
老師您好,我公司是制造業(yè)購進了一批原材料發(fā)票已開,但因為質量問題對方讓我公司可以少付4000元,對方也沒有開具負數(shù)發(fā)票,目前這情況賬務怎么做賬處理
老師您好,目前有一個訂單,是從德國采購的貨物到中國海關后再直接出口賣到其他國家,可不可以不清關入境直接辦理出口手續(xù)?稅務上進、出如何做賬處理?
老師,面試中,如果提問你為什么想轉出納或者審計,我該怎么說,給個建議
老師好,買的比較好點的護膚品,放在公司衛(wèi)生間,給公司員工用的。請問這個放哪個會計科目?
小微企業(yè)利潤200w 列一下計算過程
好的,感謝老師解答!
你好,不用客氣的了。