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老師您好,我公司是制造業(yè)購進了一批原材料發(fā)票已開,但因為質量問題對方讓我公司可以少付4000元,對方也沒有開具負數(shù)發(fā)票,目前這情況賬務怎么做賬處理

2025-09-09 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-09 17:06

那么把應付賬款轉入營業(yè)外收入

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:07

那等于這部分也要交增值稅

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:07

購進票是專票,需要進項稅額轉出?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 17:07

那個不交增值稅,只交所得稅

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:10

購進票已經抵扣,需要進項稅額轉出?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 17:10

那個不需要進項轉出的

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快賬用戶8873 追問 2025-09-09 17:12

那含有4000元的的進銷已認證難道不需要轉出?

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齊紅老師 解答 2025-09-09 17:13

不需要轉出的哈,沒有理由

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借原材料貸應付賬款。
2021-12-10
對方給你們開紅字發(fā)票嗎?借周轉材料包裝物,-1000 借銀行1000 ,你轉哪里去,對應一起沖掉
2021-03-23
你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入——賠償款
2021-03-23
你好!以后還補開差額發(fā)票嗎?
2023-10-12
您好同學,借:固定資產貸:實收資本-股東(或者是貸:其它應付款-股東) 這樣就好了同學
2020-09-03
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