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老師你好,例如:9月銷項稅:10萬,進項稅13萬,在10月認證了8萬進項,留抵稅額:5萬,計提及結(jié)轉(zhuǎn)9月的增值稅分錄怎么寫?謝謝

2024-10-11 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-11 22:10

十三萬的進項勾選了八萬,剩下的五萬計入待認證抵扣進項稅了對吧

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快賬用戶7908 追問 2024-10-11 23:21

是的,麻煩老師具體的分錄是什么,該怎么來寫

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齊紅老師 解答 2024-10-12 07:26

你的留抵稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了,貸方余額5萬 是的話那我給你寫分錄了哈 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅8萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證抵扣進項稅8萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項8 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅2萬 然后你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額三萬了

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
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88萬-80萬-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些, 然后你當時留底稅款在哪個科目掛著。
2024-02-20
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-06-07
不用做賬,進項大于銷項,形成留抵
2024-03-01
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