十三萬的進項勾選了八萬,剩下的五萬計入待認證抵扣進項稅了對吧
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
老師,9月份銷項稅額2萬,進項稅額3萬,進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金的分錄怎么寫?例如上月留抵增值稅1000元.本月銷項稅88萬元(9%稅率),銷項稅6000元(3%稅率,簡易征收),本月勾選進項稅80萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出1500元.請問怎么計算應(yīng)繳多少增值稅?會計分錄怎么寫?謝謝!
比如4月份進項20萬,全部認證,銷項10萬月末增值稅怎么做賬,分錄咋寫,4月份多10萬進項,等到5月,銷項20,進項5萬了,月末增值稅又怎么做分錄
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報個稅嗎。
老師1、個人出售商鋪可以代開專票嗎?個人稅率是5?!2、評估價低于購買價專票免稅嗎?3、購進固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項目全抵扣進項?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個人商鋪入賬必須要個人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價120萬,現(xiàn)價如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請問稅率是多少
老師,實操課用來練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
是的,麻煩老師具體的分錄是什么,該怎么來寫
你的留抵稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額了,貸方余額5萬 是的話那我給你寫分錄了哈 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅8萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證抵扣進項稅8萬 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項8 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅2萬 然后你的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額三萬了