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Q

老師,有一筆服務(wù)費對方先打進款,然后對方現(xiàn)在不打了要求退回去這筆款,沒開過發(fā)票。原路返回這筆款。老師這筆一進一出怎么做分錄呀。

2025-09-05 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-05 10:17

同學,你好
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款

退款
借:預(yù)收賬款
貸:銀行存款

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快賬用戶7860 追問 2025-09-05 10:18

老師,對方打款備注是服務(wù)費,那我摘要要寫什么呢返還服務(wù)費嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-05 10:20

同學,你好
對,退服務(wù)費

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快賬用戶7860 追問 2025-09-05 10:21

好的謝謝老師 這筆隔月退款了,上月收到的款,這個月退款,也是這樣寫分錄是吧 沒什么影響吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-05 10:23

同學,你好
就這樣寫,沒有影響的

頭像
快賬用戶7860 追問 2025-09-05 10:23

好滴。謝謝老師。

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-05 10:26

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學,你好
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款

退款
借:預(yù)收賬款
貸:銀行存款
2025-09-05
退款及重開票流程 1.與對方溝通:首先,應(yīng)與對方溝通確認多付的款項金額,并達成一致意見,同意進行退款和重開票。 2.退款操作:將多付的款項通過銀行對公轉(zhuǎn)賬的方式原路退回到對方的賬戶。 3.重新開票:根據(jù)實際中標價重新開具發(fā)票,并將新發(fā)票提供給對方。 退款分錄做法 退款分錄一般涉及以下幾個科目:銀行存款、應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款,根據(jù)實際情況確定)、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金等。 1.確認退款金額:根據(jù)與對方的溝通結(jié)果,確定退款金額。 2.編制退款分錄: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款)(負數(shù),表示退款金額) 貸:銀行存款(負數(shù),表示退款金額) 這個分錄反映了將原本確認為收入的款項退還給對方,同時減少了銀行存款。 1.如果已確認收入:如果之前已經(jīng)確認了這部分收入,并計提了相應(yīng)的稅金,那么還需要進行沖銷收入的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)) 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅金)(負數(shù)) 貸:應(yīng)收賬款(負數(shù)) 這個分錄沖銷了之前確認的收入和稅金。 1.如果已開具發(fā)票:如果已經(jīng)根據(jù)合同金額開具了發(fā)票,但在退款時需要重新開票,那么在會計處理上可能還需要考慮發(fā)票的作廢或沖紅,以及新發(fā)票的開具對賬務(wù)處理的影響。
2024-04-29
你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 等到退款的時候 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2021-09-30
你好,確定收不回可以做壞賬
2021-09-22
你好? 收到錢計入其他應(yīng)付款科目? 支付沖減其他應(yīng)付款?
2021-07-13
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