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想問(wèn)一下,混凝土公司一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,賣價(jià)2萬(wàn)元并開(kāi)具銷售二手車發(fā)票,發(fā)票已開(kāi)具,并未有稅款。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填這個(gè)2萬(wàn)元嗎?如果要填,填在哪個(gè)位置呢?

2025-09-03 20:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-03 20:07

你好,需要填寫交2%的稅款在3% 簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售貨物里面 減免的1%的在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額

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你好08年之前3%減按2% 之后的13% 你看購(gòu)入的時(shí)間
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你好 填寫銷售額報(bào)稅? ?按開(kāi)票的稅率填寫對(duì)應(yīng)的欄里?
2020-12-07
你好,單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅?如果單位是一般計(jì)稅的,13%的稅率,即使你沒(méi)有抵扣過(guò)。
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二手車市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票作不作為申報(bào)增值稅的依據(jù)。未抵扣進(jìn)項(xiàng)的已使用過(guò)的固定資產(chǎn)可以按照3%減按2%征收
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你好,同學(xué)。 你這里小規(guī)模納稅 人,不存在退稅,直接是交增值稅。 交的增值稅為 103/1.03*3%%2B30/1.03*3%%2B20600/1.03*3%/10000
2020-09-08
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