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內(nèi)賬的進(jìn)項(xiàng)稅額每月都有發(fā)生余額共3832.9元,本月銷項(xiàng)稅額發(fā)生額151.54,如何處理結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2025-08-31 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-31 13:52

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-31 13:56

您好,借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3681.36元,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3681.36元,這是因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目余額為貸方3681.36元(3832.9-151.54),表示留抵稅額,通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)渡科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,這樣處理后,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級(jí)科目余額為零,而銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額三級(jí)科目余額仍然保留,可以全年累計(jì)查看,符合財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)文件規(guī)定的增值稅會(huì)計(jì)處理方法。

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快賬用戶7840 追問(wèn) 2025-08-31 14:01

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-08-31 14:03

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!

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快賬用戶7840 追問(wèn) 2025-08-31 14:07

若是計(jì)提,分錄如何?

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齊紅老師 解答 2025-08-31 14:08

您好,損益才計(jì)提 ,增值稅不影響利潤(rùn)的,不用計(jì)提

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快賬用戶7840 追問(wèn) 2025-08-31 14:09

平時(shí)交的附加稅也不用計(jì)提?

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齊紅老師 解答 2025-08-31 14:13

您好,這個(gè)是影響利潤(rùn)的,要計(jì)提 借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅

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快賬用戶7840 追問(wèn) 2025-08-31 14:18

老師,應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)表現(xiàn)是我哪里做錯(cuò)了嗎?

老師,應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)表現(xiàn)是我哪里做錯(cuò)了嗎?
老師,應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)表現(xiàn)是我哪里做錯(cuò)了嗎?
老師,應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)表現(xiàn)是我哪里做錯(cuò)了嗎?
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齊紅老師 解答 2025-08-31 14:19

您好,是的,應(yīng)交增值稅是無(wú)余額的, 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過(guò)專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

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快賬用戶7840 追問(wèn) 2025-08-31 14:22

我剛才就做了這個(gè)分錄,余額就多一半了

我剛才就做了這個(gè)分錄,余額就多一半了
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齊紅老師 解答 2025-08-31 14:24

您好,這個(gè)分錄的金額是應(yīng)交增值稅的余額做的,

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你好同學(xué),你們這種期末形成留抵稅額的情況是不需要做轉(zhuǎn)出增值稅處理的
2023-12-07
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 50000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 50000
2019-09-12
同學(xué)您好 正常來(lái)說(shuō),每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn),按照當(dāng)月的發(fā)生額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),之前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),交稅的時(shí)候您是怎么做的分錄?
2022-04-29
你好1;? 正常銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候可以 結(jié)轉(zhuǎn)下的; 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn) ;? ??
2022-10-24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 32366.96
2023-12-07
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