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本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額22081元,銷項(xiàng)稅額20938元,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做賬務(wù)處理呢?
老師 ,當(dāng)月發(fā)生的的進(jìn)項(xiàng)稅額1245195.88(本年累計(jì)11126457.04)(借方余額是26052444.99),銷項(xiàng)稅額是(當(dāng)月發(fā)生1763513.34)貸方余額是25796910.60,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄 到底用的是哪個(gè)數(shù)字呢之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。
本月開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額為-50079.91元,開具正數(shù)發(fā)票稅額37001.08元,導(dǎo)致月末銷項(xiàng)稅額余額為負(fù)數(shù),本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該如何做?
每個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,那每個(gè)月入的進(jìn)項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)么?怎么做分錄叻,不然進(jìn)項(xiàng)都有余額的
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額100770,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出500元,進(jìn)項(xiàng)稅額20560元,已交增值稅六萬(wàn)元,請(qǐng)編制本月上交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄
香港公司是兩個(gè)自然人股東,填寫受益表的時(shí)候是填寫非自然人受益表 還是自然人受益表
我們進(jìn)一批貨物的運(yùn)輸 費(fèi)20500元,開9個(gè)點(diǎn)的票,跟司機(jī)溝通,我們 付6點(diǎn)的稅1230元,合計(jì)付款20500+1230=21730,這個(gè)一個(gè)合理的操作碼
老師這個(gè)方程怎么解,謝謝老師!
公司的員工,曠工多少天,可以辭退
通訊補(bǔ)貼給做到工資表里,需要交個(gè)稅么,還是可以免交個(gè)稅
我想問(wèn)下企業(yè)辦下高新企業(yè)有啥好處和壞處
老師,北京公司是我們的股東,我們保定上班的員工社??梢栽诒本├U納嗎?
老師 如果公司給我補(bǔ)交之前社保那么 用不用修改前期個(gè)稅呢?賬是做賬現(xiàn)在還是返工之前的?
回答以下④個(gè)問(wèn)題 ①月末 結(jié)轉(zhuǎn) 要手寫錄入 的會(huì)計(jì)科目分錄有哪些 ②月末 點(diǎn)擊電腦結(jié)轉(zhuǎn)字樣自動(dòng)生成 的會(huì)計(jì)科目分錄有哪些 ③年末 結(jié)轉(zhuǎn) 手寫錄入 的科目分錄有哪些 ④年末 點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)字樣自動(dòng)生成 科目分錄有哪些
我這邊現(xiàn)在接回代賬,您也了解代賬因?yàn)闀r(shí)間的問(wèn)題,可能會(huì)做的不那么細(xì)致,我現(xiàn)在用科目余額表建賬,我暈了,它成本和費(fèi)用有余額,應(yīng)交稅額有科目余額在借方,我有點(diǎn)不知道怎么才能試算平衡[流淚]目前用檸檬云
您好,借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3681.36元,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅3681.36元,這是因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目余額為貸方3681.36元(3832.9-151.54),表示留抵稅額,通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)渡科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,這樣處理后,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級(jí)科目余額為零,而銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額三級(jí)科目余額仍然保留,可以全年累計(jì)查看,符合財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)文件規(guī)定的增值稅會(huì)計(jì)處理方法。
好的,謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
若是計(jì)提,分錄如何?
您好,損益才計(jì)提 ,增值稅不影響利潤(rùn)的,不用計(jì)提
平時(shí)交的附加稅也不用計(jì)提?
您好,這個(gè)是影響利潤(rùn)的,要計(jì)提 借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
老師,應(yīng)交增值稅這個(gè)明細(xì)表現(xiàn)是我哪里做錯(cuò)了嗎?
您好,是的,應(yīng)交增值稅是無(wú)余額的, 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過(guò)專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
我剛才就做了這個(gè)分錄,余額就多一半了
您好,這個(gè)分錄的金額是應(yīng)交增值稅的余額做的,