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老師 ,當(dāng)月發(fā)生的的進(jìn)項(xiàng)稅額1245195.88(本年累計(jì)11126457.04)(借方余額是26052444.99),銷項(xiàng)稅額是(當(dāng)月發(fā)生1763513.34)貸方余額是25796910.60,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄 到底用的是哪個(gè)數(shù)字呢之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。

2022-04-29 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-29 15:29

同學(xué)您好 正常來說,每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn),按照當(dāng)月的發(fā)生額來結(jié)轉(zhuǎn),之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,交稅的時(shí)候您是怎么做的分錄?

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快賬用戶6814 追問 2022-04-29 15:33

之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過 繳稅我是按照稅負(fù)勾選的 最后繳納。,但是,我之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 到 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,但是我沒結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)次月繳納時(shí)候。未交增值稅沖平了,貸銀行存款??蓱?yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,余額一直滾動(dòng)在上,現(xiàn)在怎么把這沖平呢

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快賬用戶6814 追問 2022-04-29 15:34

之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 到 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 數(shù)字是根據(jù)我自己勾選算出來的,就填寫在上面了

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快賬用戶6814 追問 2022-04-29 15:40

我看了上月留底是512533.72, 老師請幫我做下結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅分錄。根據(jù)我提供的數(shù)字

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齊紅老師 解答 2022-04-29 15:40

您好? 您寫的沒問的,只是科目應(yīng)該是 ,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)科目余額不用調(diào)平的,所有三級科目匯總起來,余額是平的就行

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快賬用戶6814 追問 2022-04-29 15:44

老師你意思 這應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)本來就有余額是嗎,假設(shè)我今年一年繳納增值稅30萬。那么這個(gè)地方余額是不是應(yīng)該30萬

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齊紅老師 解答 2022-04-29 15:49

您好 是的,是這個(gè)意思的

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快賬用戶6814 追問 2022-04-29 15:51

老師請幫我看看這有問題嗎。假設(shè)去掉期初余額那是之前代賬做的,

老師請幫我看看這有問題嗎。假設(shè)去掉期初余額那是之前代賬做的,
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快賬用戶6814 追問 2022-04-29 15:55

我每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是核對過的,這個(gè)2個(gè)數(shù)不會(huì)錯(cuò),那為什么期末余額會(huì)是那么大,出錯(cuò)在那個(gè)環(huán)節(jié)呢

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齊紅老師 解答 2022-04-29 15:57

同學(xué)您好 處理沒問題的

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同學(xué)您好 正常來說,每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn),按照當(dāng)月的發(fā)生額來結(jié)轉(zhuǎn),之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,交稅的時(shí)候您是怎么做的分錄?
2022-04-29
你當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的?正常的應(yīng)該沒有余額才對。
2021-10-09
您好,是的,不管正負(fù),按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0
2023-09-28
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2023-01-06
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