同學(xué)您好 正常來說,每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn),按照當(dāng)月的發(fā)生額來結(jié)轉(zhuǎn),之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,交稅的時(shí)候您是怎么做的分錄?
老師 ,當(dāng)月發(fā)生的的進(jìn)項(xiàng)稅額1245195.88(本年累計(jì)11126457.04)(借方余額是26052444.99),銷項(xiàng)稅額是(當(dāng)月發(fā)生1763513.34)貸方余額是25796910.60,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄 到底用的是哪個(gè)數(shù)字呢之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,我想問下,我們12月銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅也是100。我們分錄分別貸方銷項(xiàng)稅100,借方進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
前提是原來會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額是負(fù)數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是在貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎?
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;破產(chǎn)清算服務(wù);知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);商務(wù)代理代辦服務(wù);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)。上述經(jīng)營范圍是否具備助貸資質(zhì)?
老師,我2025年8月1日辦的外經(jīng)證,當(dāng)天開了發(fā)票,當(dāng)天預(yù)交了增值稅和附加稅。今天9月1日申報(bào)2025年8月的增值稅和附加稅。這個(gè)預(yù)交增值稅是不是可以抵扣的?
老師,您好,我想向您請教一下,我今天下午碰到一個(gè)人,說是,如果一個(gè)公司能買幾個(gè)羅著作權(quán),就可以少交增值稅。我估計(jì)這是胡扯吧?
老師你好,我們公司2月份成立,8月升成一般納稅人,這個(gè)沒有報(bào)過印花稅,也沒有提示讓報(bào),咋弄,
老師你好,我這個(gè)提示沒問題吧
老師,一個(gè)員工固定工資2700,每月帶薪休假2天,這個(gè)月請假10天,除去2天帶薪休假,8月份有31號,是按照2700/31還是2700/30,算她每天的工資,按照30天不?
老師,怎么在電子稅務(wù)局查詢這張報(bào)關(guān)單是哪一年哪一個(gè)批次的退稅
營業(yè)收入乘以收入千分之八點(diǎn)三是業(yè)務(wù)招待費(fèi)臨界點(diǎn),是什么意思呢?
高新企業(yè)開出去的票,我們是不是看到收入內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)或技術(shù)產(chǎn)品,就可以確認(rèn)是高企收入,就要跟客戶要立項(xiàng)報(bào)告,人員分配表,費(fèi)用分配表,那要是他們還有其他的銷售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈嘍,我去年有筆業(yè)務(wù)就是老板的師兄用私戶轉(zhuǎn)錢到我們公司,然后隔了一個(gè)月我們用公戶轉(zhuǎn)回去對方的公戶上,然后對方還開了專票我們,開的票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),但其實(shí)這個(gè)不算是真實(shí)的業(yè)務(wù),就是一進(jìn)一出還給老板師兄而已,然后這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)又被代賬勾選了,這個(gè)要怎么做賬呢
之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過 繳稅我是按照稅負(fù)勾選的 最后繳納。,但是,我之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 到 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,但是我沒結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)次月繳納時(shí)候。未交增值稅沖平了,貸銀行存款??蓱?yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,余額一直滾動(dòng)在上,現(xiàn)在怎么把這沖平呢
之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 到 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 數(shù)字是根據(jù)我自己勾選算出來的,就填寫在上面了
我看了上月留底是512533.72, 老師請幫我做下結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅分錄。根據(jù)我提供的數(shù)字
您好? 您寫的沒問的,只是科目應(yīng)該是 ,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)科目余額不用調(diào)平的,所有三級科目匯總起來,余額是平的就行
老師你意思 這應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)本來就有余額是嗎,假設(shè)我今年一年繳納增值稅30萬。那么這個(gè)地方余額是不是應(yīng)該30萬
您好 是的,是這個(gè)意思的
老師請幫我看看這有問題嗎。假設(shè)去掉期初余額那是之前代賬做的,
我每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是核對過的,這個(gè)2個(gè)數(shù)不會(huì)錯(cuò),那為什么期末余額會(huì)是那么大,出錯(cuò)在那個(gè)環(huán)節(jié)呢
同學(xué)您好 處理沒問題的