下午好呀,1.是的,2個表,一個管理委外原材料,一個管理委外完成品 2.是的,發(fā)了多少就是這個表的入,用了多少就是出,庫存多少,我們也要去盤點的吧

老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
12:54問答詳情23:50:51后或5次對話后問題結束12:44問答詳情23:56:06后或5次對話后問題結束你好,我想問一下就是員工出差補貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報銷是多報出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個怎么處理呀?會計分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好:多報銷的部分;要回退給你公司:你做其他應收款:借管理費用-差旅費:其他應收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報銷單金額就寫了600元,不用改報銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;報銷單寫300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個說明嗎?還是怎么處理呀?
找樸老師解決一下問題,謝! 1、我們委外加工廠有多家,每個工廠發(fā)材料過去他們上線時間,和出成品時間長,前面的沒有看到出幾個成品,但半成品太多,請問對于核算成本這一塊是否都積壓在在產(chǎn)品成本里了,屬于正常范圍嗎?是否也代表耗的工時時間長 2、基于第1點,由于都是半成品,還沒有出成品,采購回來的原材料也要月付給供應商,但沒有出成品,又收不到貨款,是否又代表資金周轉不順暢
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數(shù)據(jù)進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調系統(tǒng)數(shù)咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現(xiàn)在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用。現(xiàn)在看這意思主要把材料實際結轉
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數(shù)據(jù)進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調系統(tǒng)數(shù)咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現(xiàn)在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領料就是我7月的耗用?,F(xiàn)在看這意思主要把材料結轉出來
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應該是應收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
1、委外原材料這個原材料有沒有兩種可能的,就是我可以直接生產(chǎn)領用的,一種是需要委外加工才能=某個半成品。 2、就是給供應商發(fā)了多少物料給他,供應商實質用了多少就是我的出,然后就是結余。那比如加工100個,我給供應商發(fā)100套料給他,那他就給我做了95個。還有5個做壞了,那扣他貨款是不是加工費和材料費一起扣,還是說就扣加工費?我們還要補5個物料給他繼續(xù)加工完結100個結單?
您好,1.委外只有一個可能 就是我們自己不生產(chǎn),讓人家加工嘛, 2.扣加工費也行的,5個是損耗,不是料多了么,扣加工廠的款,加工費少了,總體不變的
1、那就是做一個委外給供應商的進銷存原材料表,一個半成品表 2、我對應看到有對應的扣款單價,那我司應該是扣加工費,要是退貨的話 3、老師,比如7月委外工單A,良品入庫60個半成品,7月委外工單A退貨90個,我是只核算入庫60個的金額吧。7月加工費工84萬,是不包含退貨的產(chǎn)品的是嗎?因為退的肯定扣了才等于84萬對嗎?請回復我想確定一下
您好,1.是的 2.是的,可以扣加工費的 3.這個得看合同是不是剛才我們溝通的那樣,這個跟采購去確認
問題3,因為全盤7算的加工費就是財報的加工費84萬就是7月的對賬金額。7月有退貨的是扣了供應商的錢了的才等于84萬。那核算委外加工成本我要把這退貨數(shù)量90個減掉,算入庫的這60個委外成本好了對吧,因為這90個是之前月份的。反正說白了,就算7月的入庫成本就行了,是這樣吧
您好,是的, 是這么理解的
1、再確認一遍,我就把84萬加工費分攤到7月委外回來入庫的各個半成品中就好了,不管7月的退貨數(shù)量。 我現(xiàn)在確認核算過程和結果是否有誤。沒問題我就怎么做然后上交給全盤改她的財報表
您好,是的,7月只能這樣, 2,委外的出入存,委外成本核算, 原材料和庫存商品出入庫,成本核算表 就是下面分錄的數(shù)據(jù)要有 ?借:生產(chǎn)成本-原材料 ?貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 ?貸:應付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費用 ?貸:制造費用-結轉 借:庫存商品 ? 貸:生產(chǎn)成本-結轉 銷售后 借:主營業(yè)務成本 ? 貸:庫存商品
老師看下截圖內容 生產(chǎn)領料領用某委外半成品,那領用金額是委外產(chǎn)品價值單價, 所以7月生產(chǎn)部入庫產(chǎn)成品的原材料成本一共是截圖里面的423多萬, 老師看下制造費用一共是112多萬(112萬包含了86多萬的委外加工費),我想確認的是生產(chǎn)領料時,領用這個委外半成品金額是委外單位成本(委外半成品價值)對嗎,相當于我423多萬里面含了這86萬的加工費了對嗎?所以我要把制造費用分攤各個產(chǎn)成品之前,是不是要把這86萬要減掉才是我要分攤的制造費用,就是說112多萬-86多萬=26多萬,我7月應該把26多萬分攤到7月生產(chǎn)入庫的產(chǎn)成品中,是這樣嗎?
對的,總賬要把這86萬的加工費不入制造費用,入委外加工-加工費里
好的,非常感謝老師。我今晚通宵做出來,明天把算結果發(fā)給老師審核可以嗎?明天給老師心意,避免出錯出洋相。那全盤要改和新增好多科目呢 2、老師看下截圖
是的,這里去重了,品號是唯一的 原材料,庫存商品,委外材料,委外完成品,這4個表的期初也就是6月末的數(shù)據(jù)能確定么,我感覺這個是不是有難度哦
6月估計有點難度,能倒推嗎?不準豈不是白干了,全盤不敢取這成本數(shù)據(jù)咋整?領導等著改財報然后開股東大會給投資方看財報。 今晚先試下吧,我準備通宵了。
這樣,委外的入出庫做不出就不管,我們只做出,把成本核算的數(shù)據(jù)做好 資方要看這個數(shù)據(jù)就麻煩了,人家都是專家,我們賬表,賬實都不符的 我對接投資方太多了,人家可狠了
委外的入出庫做不出就不管,我們只做出,把成本核算的數(shù)據(jù)做好: 這句話的委外入出庫6月結余多少是不是要要求采購部讓供應商提供給我? 我單獨核算委外半成品,但是做不出7月的委外入出存,全盤會不會叫我必須提供委外入出存表給他。如果我不能豈不是又回到我一開始說的,把委外BOM拆成材料算。 2、那投資方看,我做不好豈不是完犢子了,也不是我的問題
早上好,通宵做完了呀, 讓供應商提供當然好,但以前我們從來沒有管理的話,供應商大概率是沒有庫存給我們的 拆成材料更不合理,我們庫存發(fā)的就不是材料給車間, 成本核算從無到有的搭建,不是這么容易的事,總賬這么說的話,只代表她啥也不懂 2.對的,咱是新來的,是公司以前的財務不懂造成的
1、是真通宵做了老師,晚點發(fā)老師審核,就我為公司這么賣命了,24小時給公司搞,之前財務都做不到1年就走人了 2、做委外加工產(chǎn)成品收發(fā)存,是做供應商的還是我司生產(chǎn)領用的:6月結余是我司倉庫委外結余?7月入庫是進貨,7月出庫是我司領用生產(chǎn)?7月結余是我司倉庫還剩余多少委外產(chǎn)成品對嗎?確認一下,免得搞錯了
哦哦,您也太拼了,公司之前有成本會計,是離職了呀,都是不懂成本核算的,包括這個總賬,所以公司的數(shù)據(jù)會這么亂 2.入是加工廠送貨到我公司,出是車間領用。 3.6月結余是我公司庫存的加工好的,后面7月都對