你好,可以勾選,但是申報的時候要做進項轉出。
請問老師,公司給員工提供午餐,員工個人承擔一小部分,公司承擔大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費發(fā)票,我記入福利費可以嗎?還是記在應付職工薪酬給員工代扣代繳個稅?就是員工個人承擔的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個稅,那公司承擔的這部分需要代扣個稅嗎?
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉出,但是我上個月在勾選認證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師,請問本期勾選的兩張進賬專票,在做賬的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)在前期入賬(應交稅費~應交增值稅~進賬)了,那我這個月賬面的進賬就和發(fā)票勾選統(tǒng)計的不一致了,該怎么辦?
老師好,收到一張一般納稅人增值稅專用發(fā)票干海帶,做了福利費,福利費不能抵扣進項稅,那么我可以直接在不抵扣勾選里面勾選上這張發(fā)票吧?這樣就不用做進項稅額轉出了是吧?
郭老師,去年收到兩張購買固定資產(chǎn)(船舶)的專票,當時稅額記在應交稅費—應交增值稅(進項稅額)科目,但是去年沒有勾選。 上個月確認這筆船舶稅額,根據(jù)國家政策可以申請全額退稅,上個月在系統(tǒng)里面出口退稅里面勾選了,關于稅額的分錄怎么變更做分錄?
請問 機票電子發(fā)票沒有載明旅客信息,老板說是公司監(jiān)視的,按照員工報銷還是招待費走?
老師,交的進口增值稅怎么做賬
公司運維服務,許多處理站沒有電費要幾萬元,可以直接計入主營業(yè)務成本嗎
個體戶跟小規(guī)模有什么區(qū)別
答案是哪個?D要選嗎
老師,我們是建筑公司,關于預繳稅款,比如合同100萬,簡易計稅,分包40萬,開100萬發(fā)票時,分包40萬還未取得,那預繳增值稅款時,我按100萬*3%=3萬預繳的稅款,后期又取得分包發(fā)票,相當于該項目所有的增值稅我都交到了項目地,而沒有給注冊地繳納,這樣會有哪些風險呢?
這一題第三問,求B股票的價值,為什么是0.8/(10%-2%)=10元? 不應該是{0.8*(1+2%)}/(10%-2%)=10.02嗎?
公司這兩年盈利,目前賬上有2000多萬現(xiàn)金和2000多未分配利潤,如何合規(guī)合法的去消耗這些利潤?老板想把利潤分配到別的公司,或者把錢拿出來盡量少繳納一些稅,有辦法嗎?
公司注銷,需要清稅,寫的清算截止日期為空,這是什么原因呢?還怎么處理呢?
2025年1月份購電瓶車一輛,剛開始折舊年限按15年了,8月份調整到8年了,記賬系統(tǒng)要做什么處理?
申報轉出在哪里操作
你好,在申報表的附表二和主表進項轉出里面填寫數(shù)據(jù)。
賬上分錄怎么做呢
你好,轉出的時候,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出