您好,這個的話是不影響抵扣得,你好的
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認(rèn)證這個科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進(jìn)項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師,請問下,一張增值稅發(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)進(jìn)項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
我們采購的辦公用品,專票,已計入辦公費了,但是進(jìn)項充足,這張發(fā)票入賬了,把沒勾選的進(jìn)項稅務(wù)掛的借:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額。請問這個入賬沒勾選的記賬憑這個的附件是A。放發(fā)票原件的記賬聯(lián),等勾選的月份勾選的憑證后面放復(fù)印件的記賬聯(lián)。 B.放發(fā)票的復(fù)印件,等勾選的月份勾選的憑證后面放發(fā)票原件的記賬聯(lián)
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
晚上好呀,請教一個問題:A同學(xué)這個月進(jìn)項發(fā)票勾選,不小心勾選了以前月份不能抵扣的發(fā)票,且當(dāng)月賬務(wù)系統(tǒng)里進(jìn)項稅額也沒有體現(xiàn)(已經(jīng)在之前月份價稅合計入賬了的),稅費已經(jīng)交了,請問這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師你好!分紅都沒有交個稅,現(xiàn)在未分配利潤過來,怎樣來降低未分配利潤,現(xiàn)在未分配利潤過大,股東需要變更,是不是按占比核算未配利潤,才能股東變更,這時也需要交20%分稅,例如未分配利潤有400個,占比50%,股東400*0.5*0.20=40萬元,這是交股權(quán)轉(zhuǎn)讓費用,老師是這樣核算嗎?
老師,電商公司中途把企業(yè)支付寶入賬,期初支付寶有余額,怎么處理合適
老師您好,公司剩下25的進(jìn)項稅額未抵扣,如果公司不開了,這些稅可以申請稅務(wù)局退回嗎
@董老師,我想我們肯定要每個月編了,因為老板很關(guān)注外單的利益,而且經(jīng)常要受日本那邊檢查,要發(fā)送報表。
老師殘疾人保證金,必須按照實際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點的
一般納稅人公司收到的水費發(fā)票里的水資源和污水處理費是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對應(yīng)稅率是3個點,但是這個月稅務(wù)局通知我們要按9個點開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個點開的發(fā)票而按3個點開的差價,我想問一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個點的差價我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費單價和水資源單價和污水處理的單價都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因為正常轉(zhuǎn)售的水電費應(yīng)該是不能隨意加價的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺,付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個個人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
老師,那我的賬面還需要調(diào)整嗎?現(xiàn)在和勾選統(tǒng)計報表的進(jìn)項不一致
這個是不需要的,你好