均是 不含稅金額嗎
老師好,公司是加油站如果賣(mài)了100元成品油,需要繳納多少企業(yè)所得稅?和個(gè)人所得稅?
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購(gòu)一批貨物,不含稅價(jià)100元,對(duì)外銷(xiāo)售200元含稅。 如果客戶要求開(kāi)票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
甲超市為增值稅一般納稅人。本年7月,若甲超市從一般納稅人采購(gòu)商品,則不含增值稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)為2000元,可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)款為2300元;若甲超市從小規(guī)模納稅人采購(gòu)商品,則不含增值稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)為1800元,可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票,該商品的不含增值稅銷(xiāo)售價(jià)款仍為2300元。甲超市適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。(分別求出應(yīng)納增值稅,應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加,應(yīng)納企業(yè)所得稅,凈利潤(rùn),含稅價(jià)格比)謝謝
老師,我公司是一般納稅人,小微企業(yè),茶葉廠是25一斤賣(mài)給我們,我們對(duì)外銷(xiāo)售是50元一斤(含包裝費(fèi)),一斤的包裝費(fèi)是2.5元 ,增值稅是多少 ?企業(yè)所得稅是多少?成本一共是多少(茶葉進(jìn)價(jià)+包裝費(fèi)+增值稅+附加稅+企業(yè)所得稅)不考慮運(yùn)費(fèi),,我理解的對(duì)嗎?茶葉購(gòu)入的稅率老師看看是多少?,老師列出成本費(fèi)用的計(jì)算過(guò)程
老師您好,比如我們是一般納稅人13點(diǎn)增值稅,采購(gòu)價(jià)100元,銷(xiāo)售價(jià)200元,不考慮所得稅,增值稅與附加稅這些是多少?
給公司員工做工資 個(gè)稅的話怎么扣的 有表嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè),房子全部賣(mài)完,但資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:存貨還有3600萬(wàn)元,預(yù)收賬款約1000萬(wàn)元,其他應(yīng)付款4100萬(wàn)元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬(wàn)元。 準(zhǔn)備注銷(xiāo),不知如何做,謝謝!
開(kāi)具增值稅專用發(fā)票可以批量開(kāi)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們有ab兩個(gè)公司,但是人員基本都在b公司里發(fā)工資交社保,所以a公司里報(bào)的員工都是虛的工資,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是a公司不是有業(yè)務(wù)嘛,需要去出差,但是出差哦人員肯定是真實(shí)的b公司的人員,那現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是我因?yàn)樽鹬貥I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),肯定報(bào)銷(xiāo)還是只有從b公司走,但是b公司又沒(méi)有這個(gè)人員信息,這個(gè)有沒(méi)有啥風(fēng)險(xiǎn)呀
老師,您好,像小企業(yè)不正規(guī),是不是只要稅負(fù)達(dá)到行業(yè)水平了就可以了?
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)老師解惑,網(wǎng)上兩個(gè)答案都有。
出差吃飯住宿加油沒(méi)有開(kāi)到票回來(lái)報(bào)銷(xiāo)可以入賬嗎?就只有付款憑證而已。
車(chē)輛的購(gòu)置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)輛購(gòu)置稅10000,這樣做賬嗎?老師
老師,我們是建筑公司,去年有個(gè)工人受傷了,但是公司當(dāng)時(shí)沒(méi)買(mǎi)保險(xiǎn),工傷受傷住院實(shí)際支出有個(gè)3萬(wàn),但是雙方約定總共給他10萬(wàn)了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
購(gòu)入安全標(biāo)識(shí)牌10張,發(fā)票收到,項(xiàng)目名稱*印刷品*標(biāo)識(shí)牌10張 稅率13%,*設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*收件服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,這樣開(kāi)發(fā)票可以嗎?
謝謝老師,含進(jìn)項(xiàng)和不含進(jìn)項(xiàng)分別是?
若均是不含稅金額,增值稅=200*13%-100*13%
附加稅=增值稅金額*12%
是這樣嗎老師,采購(gòu)100元,銷(xiāo)售200元, 1.如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅就是:200*13%=26元,加上 26*12%=3.12元,合計(jì)就是29.12元 2.如果有進(jìn)項(xiàng)13%的,就是100*13%=13元,26-13=13元, 加上13*12%%1.56元,合計(jì)為14.56元
是的,你的理解是對(duì)的。