開*印刷品*標識牌10張 稅率13%,*設(shè)計服務(wù)*設(shè)計服務(wù)費10次 稅率6%,不能開*經(jīng)紀代理服務(wù)*收件服務(wù)費10次
某運輸公司為增值稅一般納稅人,從事多種經(jīng)營。2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)在境內(nèi)提供水路運輸業(yè)務(wù),取得收入150萬元;提供船舶修理業(yè)務(wù),取得收入54萬元;提供海員培訓服務(wù),取得收入50萬元;提供集裝箱倉儲服務(wù),取得收入46萬元;提供國內(nèi)旅游服務(wù),共收取旅游服務(wù)費用80萬元,其中包括代游客支付給其他單位的住宿、餐飲費共計36萬元并取得增值稅普通發(fā)票。(以上收入均為含稅收入)(2)通過鐵路運輸進口一臺設(shè)備,以境外邊境口岸價格條件成交,成交價格80萬元,運費和保險費8000元,關(guān)稅稅率20%。(3)從國內(nèi)采購商品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元,支付運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費金額6萬元,增值稅額0.54萬元。(4)月末盤點時發(fā)現(xiàn),因管理不善,從一般納稅人購進的備件丟失,成本3.6萬元(已抵扣了進項稅額);從小規(guī)模納稅人購進的商品丟失,成本0.6萬元(購進時取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票并抵扣了進項稅額)。增值稅稅率:運輸服務(wù)9%,修理修配勞務(wù)13%,現(xiàn)代服務(wù)6%,生活服務(wù)6%,購進和銷售貨物13%,小規(guī)模納稅人征收率3%。當月取得的相關(guān)憑
假設(shè)你是“北京自己姓名集團公司”的稅務(wù)會計,該集團公司下屬制造公司發(fā)生如下業(yè)務(wù) 1、取得銷售收入含稅212萬元,開出專票票10張,普票15張2 2、將新研制的產(chǎn)品成本5萬元,消費稅稅率20%,捐贈給客戶 3、將購入材料免費發(fā)給員工。 4、收購農(nóng)產(chǎn)品20萬元,開具專用收購發(fā)票 5、 領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品10萬元,用于加工適用稅率9%的豆油 6、 采購材料80萬,取得10份專票 7、 飛機票5萬元,火車票2萬,汽車票1萬元(有人名) 8、 將一年前購入的設(shè)備原價5萬元,轉(zhuǎn)入到職工食堂 9、 轉(zhuǎn)入技術(shù)專利取得10萬元收入 10、 有一筆半年前收取的包裝物押金2萬元,客戶為退回包裝物 學生可以自己補充業(yè)務(wù) 請您計算當月的增值稅,并填寫一般納稅人申報表,填報后打印提交
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供住宿服務(wù)取得含增值稅收入1060萬元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入33.9萬元,出租房屋取得含增值稅收入6.54萬元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬元。(4)發(fā)生員工出差火車票、飛機票(含燃油附加費)支出合計10萬元,取得了能證明身份的火車票及飛機票。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元。(6)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.6萬元。(7)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元,加工為精細即食蔬菜干零食并銷售。已知,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率13%;不動產(chǎn)租賃服務(wù)9%;生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)6%;交通運輸服務(wù)9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率10%;取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機關(guān)認證。要求:計算①甲公司當月增值稅銷項稅額;②甲公司當月可抵扣增值稅進項稅額;③甲公司應納稅額。(列出計算過程,結(jié)果保留兩位小數(shù))
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2022年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(一)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入2000萬元。(二)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入290萬元,出租房屋取得含增值稅收入5.5萬元。(三)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入22萬元。(四)發(fā)生員工出差火車票、飛機票(注明員工身份信息)支出合計13萬元。(五)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額12萬元。(六)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。(七)從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價10萬元。已知:有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%;生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)(除有形動產(chǎn)租賃服務(wù)和不動產(chǎn)租賃服務(wù)外)增值稅稅率為6%;交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%;取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機關(guān)認證。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析每個項目的增值稅處理
老師,我想問下,員工借錢給公司,金額有點大,現(xiàn)在需要還回去,這個款有好幾年了,一直沒付利息,有問題嗎
賬套啟用時間不可以改嗎
騰訊會議的會員費算什么費用?
老師,我司應收客戶貨款100萬,實際收到銀行承兌匯票100萬,貼現(xiàn)費用3萬約定客戶承擔!但是這3萬客戶要求開發(fā)票!我司多開這3萬發(fā)票會產(chǎn)生30000*13%的增值稅!所以我司實際應收款和應開發(fā)票金額最終是100萬+3萬+30000*13%,出個協(xié)議把上述內(nèi)容表達清楚,并開票請問稅務(wù)上有風險嗎???這樣操作可行嗎?
老師,下午好!問一下,一個朋友要注冊會計事務(wù)所,說需要借用我的(中級職稱)證書掛靠在他公司,掛靠后我要面臨什么樣的風險?
工商單補執(zhí)照,廣東省可以網(wǎng)辦嗎?
老師,庫存商品表是按發(fā)票記錄嗎?還是按實際商品出庫入庫記錄
出口企業(yè)最終的收貨人和付款人不一致影不影響退稅,仔細幫我解答一下,謝謝
火車票 老版本的火車票 不是數(shù)電的 以前的那種火車票 帶姓名的 抵扣的時間是需要手動輸入 抵扣嗎?
老師,昨天看到這個確認單,但是我沒有做這個申請,怎么辦?公司需要開增值稅電子普通發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,接下來我應該怎么做
正確應該怎么開呢?
直接開收派服務(wù)的稅目
不同稅率可以開在同一張發(fā)票上嗎?
不同稅率可以開在同一張發(fā)票上的哈