你好,這種一般當(dāng)內(nèi)銷抵扣,或者出口免稅不退稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣??炊悇?wù)局要求你們按哪種
請(qǐng)問,外貿(mào)企業(yè)出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下月收到,這個(gè)月已經(jīng)出貨報(bào)關(guān),請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理
出口退免稅外貿(mào)企業(yè)從個(gè)人(未取得經(jīng)營(yíng)許可證)采購一批貨物報(bào)關(guān)出口且已經(jīng)收匯,現(xiàn)不能取得進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問是做免稅申報(bào)還是視同內(nèi)銷?成本及進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師您好,請(qǐng)教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時(shí),幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈(zèng)品,出口海關(guān)時(shí)被海關(guān)查柜。要求列出贈(zèng)品清單并報(bào)關(guān)出口并出示進(jìn)貨發(fā)票(現(xiàn)贈(zèng)品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈(zèng)品超出我司經(jīng)營(yíng)范圍,請(qǐng)問這個(gè)出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈(zèng)品能出口退稅嗎? ?
老師,如果出口的商品有報(bào)關(guān)單,但未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以不能退稅,這種收入能做免稅處理?免稅是特定貨物嗎
請(qǐng)問老師,外貿(mào)企業(yè)樣品出口報(bào)關(guān)了,但不收匯,能取得貨品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問這種情況怎么處理?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問說銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?