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Q

老師你好!現(xiàn)金收入在出納手中下個(gè)月才存存銀行,怎么做會(huì)計(jì)分錄!

2025-08-21 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-21 11:33

同學(xué),你好
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:應(yīng)收賬款
下個(gè)月
借:銀行存款
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

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快賬用戶9099 追問(wèn) 2025-08-21 11:34

那應(yīng)收賬款怎么平呀

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齊紅老師 解答 2025-08-21 11:35

同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)

頭像
快賬用戶9099 追問(wèn) 2025-08-21 11:52

合并分錄怎么寫(xiě)

頭像
快賬用戶9099 追問(wèn) 2025-08-21 11:55

應(yīng)收賬款不是在借方嗎,那我應(yīng)收帳款不是成了負(fù)數(shù)了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 11:55

同學(xué),你好
你是不想經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款科目嗎??
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)

頭像
快賬用戶9099 追問(wèn) 2025-08-21 11:58

如果我做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)了

頭像
快賬用戶9099 追問(wèn) 2025-08-21 11:59

應(yīng)收帳款是資產(chǎn)類(lèi),做到貸方你是成負(fù)數(shù)了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 11:59

同學(xué),你好
你要及時(shí)確認(rèn)收入。

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同學(xué),你好
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:應(yīng)收賬款
下個(gè)月
借:銀行存款
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2025-08-21
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款-業(yè)主
2020-11-13
您好 您說(shuō)的做賬是收款入賬還是現(xiàn)金存款做賬
2020-12-05
你好,同學(xué)。 要做賬的,這個(gè)是按發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做賬處理。 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,醫(yī)療業(yè)務(wù)收入
2020-12-05
你好 這個(gè)賠償是個(gè)人 賠償了12萬(wàn)多 ;? 這個(gè)錢(qián)到時(shí)是公司名義代收代付在轉(zhuǎn)給? 對(duì)方公司去嗎? 這樣好判斷??
2021-06-30
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