第一個這個沒有發(fā)票的,正常做成本費用根據(jù)業(yè)務來就可以的。匯算清繳調增 第二個,不開發(fā)票,你可以代扣代繳申報勞務報酬不適用累計預扣法,匯算清繳還得調增
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應該怎么處理
老師 ,請問下, 我們是授權經(jīng)銷企業(yè), 現(xiàn)在廠家開給我們的都是機動車增值稅專用發(fā)票,我們有租賃業(yè)務,車子要上牌 ,現(xiàn)在自己給自己開機機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票用于上牌,那種請況算銷售額嗎?每次開出機動車銷售發(fā)票怎么做賬務處理呢?款項怎么支付?不可能自己付給自己吧
老師你好,我自己經(jīng)營一家物流個體戶,從今年2月份開始開始運作,稅務局當時是規(guī)定定期定額征收,由稅務機關自行申報,定額是季度9萬,我每個月開票大概在10萬左右,都是開具的專用發(fā)票1%的,每個季度根據(jù)開具專票金額交稅,后來稅務從9月份開始,給我改為查賬征收,需要我自己申報,查賬征收的話,就需要做賬報稅了,那么我想問一下,2-8月份,我的賬應該怎么做?2-8月份有成本費用,但是沒有去取得成本發(fā)票,這個應該怎么辦處理
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務費開票出去。沒有收到款,怎么做會計分錄?收到了款,又怎么做會計分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進的機油配件都沒有進項票,讓人家開票,就要收稅點,價格貴很多。沒有進項,客戶又要開銷項,就會導致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個人,其實是個朋友,這個個人不會給我們支付款項,但是我們需要視同銷售,那這個的話還不能低于市場價太多,這個車目前正常折舊賬面價值有40萬,但是我要去申報增值稅要申報的話,如果他這個車出了事故,價值遠低于賬面價值,需要出具相應什么作證資料來證明,稅務這面會沒有風險,
您好~咨詢下:這個地方怎么理解,可以舉個例子嗎? 如果容積率大于0.5,那么用土地使用權全部買價計入房產(chǎn)原值,如果容積率小于0.5,用建筑面積所占比例計入房產(chǎn)原值。
老師您好,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免增增值稅是幾號政策
老師,你好,買的臺盆柜,馬桶,淋浴房的怎么入賬,到時不是公司里用
我司為一般納稅人,一項目合同含稅價1197000,扣留3個點,對方開具6個點專票,扣除我司應交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設基金0.0009后,應轉對方多少?列出計算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權轉讓個人的計稅基礎是什么
期末應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個科目余額為0
在嗎,請教一個問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務交易開幾個點,屬于哪個類別呀
有沒有北京的會計老師,高新技術企業(yè)同時是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費用明細表嗎
已經(jīng)到了退休年齡的話,給他申報工資。
沒有到退休年年齡
現(xiàn)在老板就讓我們搞發(fā)票,但是沒有那么多
第二種情況,他在其他的公司有沒有社保。如果有社保的情況下,你們可以按工資來給他申報個稅的
把專家費,做成工資表,進行個稅申報嗎
他在其他的公司有社保的是