不可以的,自產(chǎn)的才能退稅
老師,我們公司是一家生產(chǎn)制造型企業(yè),主要是生產(chǎn)石英石水槽用于出口,但是在出口水槽的同時(shí)我們會(huì)配套出口一些水龍頭(水龍頭配合水槽使用),但是這個(gè)水龍頭不是我們自己企業(yè)生產(chǎn)的,是直接外購回來的,請(qǐng)問這種我能出口退稅嗎?可以視同為資產(chǎn)貨物的范圍嗎?
8月,甲企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為15000元,增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(簡易計(jì)稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)組織優(yōu)秀員工處出旅游,支付鐵路運(yùn)費(fèi)25000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相應(yīng)的運(yùn)輸憑證。(3)對(duì)外出租自己的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為5個(gè)月,8月一次性收取全部不含稅租金收入20000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得價(jià)稅合計(jì)金額24860元。該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。(5)將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);此外,將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備贈(zèng)送給丙企業(yè),該型號(hào)機(jī)器設(shè)備無同類市場銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%。(6)因管理不善,丟失一批以前月份購入的食用植物油(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5200元。(說明:上期留抵稅額為5000元。)根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題,每問均需分析
8月,甲企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為15000元,增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(簡易計(jì)稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)組織優(yōu)秀員工處出旅游,支付鐵路運(yùn)費(fèi)25000元,未取得增值稅發(fā)票,但取得注明旅客身份信息的車票及相應(yīng)的運(yùn)輸憑證。(3)對(duì)外出租自己的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為5個(gè)月,8月一次性收取全部不含稅租金收入20000元。(4)采取直接收款方式銷售一臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得價(jià)稅合計(jì)金額24860元。該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。(5)將2臺(tái)A型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于乙企業(yè),取得乙企業(yè)10%的股權(quán);此外,將B型號(hào)自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備贈(zèng)送給丙企業(yè),該型號(hào)機(jī)器設(shè)備無同類市場銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%。(6)因管理不善,丟失一批以前月份購入的食用植物油(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5200元。(說明:上期留抵稅額為5000元。)根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問題,每問均需分析
某自營出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅為13%、退稅率為11%,2019年6月和7月經(jīng)營情況如下:6月業(yè)務(wù):(1)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款400萬元,增值稅稅額52萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬元、增值稅稅額26萬元;為生產(chǎn)出口貨物從國內(nèi)購進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價(jià)款20萬元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口(2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額為300萬元,本月應(yīng)收回60%的貨款,其余貨款于7月10日前收回。出口貨物離岸價(jià)折合人民幣500萬元(3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本為30萬元,成本利潤率為10%7月業(yè)務(wù):(1)本月在國內(nèi)購進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計(jì)25萬元(2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送(3)收回6月采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過認(rèn)證并允許抵扣。
2.成都市區(qū)醇香酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)糧食白酒15噸,每噸不含稅單價(jià)為80000元,收取包裝物押金10200元,收取裝卸費(fèi)23400元。(2)將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸,以成本價(jià)每噸8s00元分給職工作年貨,對(duì)外銷售不含稅單價(jià)為每噸19500元。(3)本月生產(chǎn)銷售散裝啤酒400噸,每噸不含稅售價(jià)2850元,并收取每噸包裝物押金169.50元,約定半年期限歸還。(4)該廠生產(chǎn)-種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無同類產(chǎn)品出廠價(jià),生產(chǎn)成本每噸35000元。(5)出售自產(chǎn)特制黃酒50噸給一品香外貿(mào)公司,每噸不含稅售價(jià)2000元,收取黃酒罐押金1萬元,約定3個(gè)月后歸還。該外貿(mào)公司將購人的50噸黃酒全部出口。(6)委托某個(gè)體工商戶生產(chǎn)10噸糧食白酒,本廠提供原材料成本為35萬元,支付加工費(fèi)85060元(含稅),收回后封存人庫,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票。要求:(1)計(jì)算該酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅;(2)計(jì)算一品香外貿(mào)公司出口黃酒應(yīng)退還的消費(fèi)稅。
我們報(bào)廢一批質(zhì)量問題商品當(dāng)廢品賣,收到550元,摘要是寫收到線下零售款還是收到廢品收入?
老師,一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)都先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?
老師好,如果其他應(yīng)付款—法人貸方余額10000元是不是就說明公司欠法人10000元
F產(chǎn)品年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為15 000件,2022年計(jì)劃生產(chǎn)12 000件,預(yù)計(jì)單位變動(dòng)成本為200元,計(jì)劃期的固定成本總額為720 000元。該產(chǎn)品適用的消費(fèi)稅稅率為5%,成本利潤率為20%。 要求:運(yùn)用全部成本費(fèi)用加成定價(jià)法測算F產(chǎn)品的單價(jià)。
你好,現(xiàn)在我想做電商會(huì)計(jì),小規(guī)模納稅人,外賬正常怎么做?還有內(nèi)賬現(xiàn)在對(duì)姐抖音淘寶拼多多一般用什么軟件查數(shù)據(jù)?
稅局讓改以前年度企業(yè)所得稅報(bào)表,說有個(gè)數(shù)值,以前年度虧損填錯(cuò)了,要把220萬改成5000塊,那這樣子我們的企業(yè)所得稅要交十幾萬,如果說我把這個(gè)以前年度虧損給填成稅局要的數(shù)值,我們還有其他辦法把損失降到最小嗎
老師好,我公司欠工程款,對(duì)方起訴了,判決要付對(duì)方20萬,這20萬是從2020年至今的工程款,這期間還有利息產(chǎn)生,問,這個(gè)付工程款和利息怎么做帳
一張報(bào)關(guān)單1000公斤,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)里面2000公斤里面的的1000公斤,怎么申報(bào)外貿(mào)出口退稅
你好老師,個(gè)人給公司到國稅代開了砂石料發(fā)票,還需要交資源稅嗎老師?資源稅稅率多少減半嗎?
請(qǐng)問現(xiàn)在房租是通過 使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債核算了嗎?還要計(jì)算現(xiàn)值這些了?
那這樣一個(gè)訂單不是要成立2個(gè)公司去對(duì)接?
是的,購入直接銷售要退稅就成立出口商貿(mào)企業(yè)
那客戶都很難理解
他可以直接問12333就知道了