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稅局讓改以前年度企業(yè)所得稅報表,說有個數(shù)值,以前年度虧損填錯了,要把220萬改成5000塊,那這樣子我們的企業(yè)所得稅要交十幾萬,如果說我把這個以前年度虧損給填成稅局要的數(shù)值,我們還有其他辦法把損失降到最小嗎

2025-08-20 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 17:36

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-20 17:41

您好,稅局讓把以前年度虧損從220萬改成5000塊,這樣企業(yè)所得稅要多交十幾萬,你可以考慮用其他稅收優(yōu)惠抵扣,比如研發(fā)費用加計扣除或者小微企業(yè)優(yōu)惠,也可以把本年的一些合理費用提前確認(rèn),減少應(yīng)納稅所得額,如果確實困難還能向稅局申請分期繳稅(不過這個操作有難度,要省局同意,我問過)

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快賬用戶6513 追問 2025-08-20 17:45

我在想,那年確認(rèn)的收入有690萬(這個不能動不能減少我覺得),能不能把成本相應(yīng)的稍微多提一點?當(dāng)年營業(yè)成本為410萬

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齊紅老師 解答 2025-08-20 17:55

?您好,可以考慮在合理范圍內(nèi)適當(dāng)增加成本,比如當(dāng)年收入690萬,成本410萬,如果你能把成本提高到500萬,那么利潤就從280萬降到190萬,企業(yè)所得稅就能少交(280萬-190萬)×25%=22.5萬,但要注意成本增加必須有真實業(yè)務(wù)支撐和合法憑證,否則會被稅局認(rèn)定為虛增成本導(dǎo)致風(fēng)險

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快賬用戶6513 追問 2025-08-20 17:59

好的,成本我覺得不能調(diào)增太多,把管理費用也調(diào)一點吧,他說稅率按百分之5交

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齊紅老師 解答 2025-08-20 18:00

?哦哦,可以,可以適當(dāng)增加管理費用,比如把管理費用從原來的數(shù)額提高一些,假設(shè)你增加20萬管理費用,那么利潤就會減少20萬,按5%的稅率計算,企業(yè)所得稅就能少交20萬×5%1萬,但同樣要注意所有費用增加都必須有真實業(yè)務(wù)和合法票據(jù)支持,避免被稅局認(rèn)定為虛假費用

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快賬用戶6513 追問 2025-08-20 18:02

嗯嗯,那調(diào)整管理費用這些的票據(jù)是要找當(dāng)年的是嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-20 18:04

是的是的,是這么理解的哦

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快賬用戶6513 追問 2025-08-20 18:11

手撕票是不是也可以

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齊紅老師 解答 2025-08-20 18:11

您好,是的,這個好,上面也沒有開票日期

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快賬用戶6513 追問 2025-08-20 18:12

好嘞,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-20 18:13

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-20
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
可以的,可以彌補虧損。
2022-09-29
如果說你稅務(wù)局查賬的理由,就是因為你要退稅的話,那么你這樣子處理是可以的。
2021-01-26
如果說你稅務(wù)局查賬這邊的理由是退稅的話,那么你就不考慮退稅,可以的。
2021-01-26
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