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老師,就是一個啥情況?我在今年年報的時候哦,就是有一個企業(yè)所得稅是一個負(fù)的83塊三毛七,因為當(dāng)時在一九年第二個季度惡報的時候,我是交了一個83塊三毛七,但是因為賬戶有那個,以就是彌補以前年度虧損,結(jié)果到年度報表的時候,然后它就顯示了一個負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說嫌這個比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個以前年度虧損那個數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務(wù)局說這可麻煩了,所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補虧損明細(xì)表
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報數(shù)據(jù)是營業(yè)收入619萬,扣除成本費用外,利潤是90萬,彌補以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會計打算把19年的年報改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報數(shù)據(jù)是營業(yè)收入619萬,扣除成本費用外,利潤是90萬,彌補以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會計打算把19年的年報改成利潤538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點企業(yè)所得稅,但是之前會計做的那個虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業(yè)所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業(yè)所得稅又為零了,這樣子。公司會有問題嗎?會被稽查嗎?會被列為風(fēng)險納稅人嗎?
你好我想問一下彌補以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報季度所得稅的時候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報年度所得稅的時候有一張表需要填報以前年度彌補虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對我們有利嗎會不會有什么麻煩!謝謝
老師好,我公司2014年購買的車輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開具發(fā)票嗎?按3%開票有購買車輛的時間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣賺了 借投資收益 貸應(yīng)交稅費 我想問投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個科技公司,政府出資金,我們培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐囊恍╇娚踢_(dá)人,我這些支出,用那個科目呢,還是我要怎么分項目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會不會有風(fēng)險 最好的方法是什么呢 如果沒有租賃協(xié)議呢
離中級考試只有十幾天了,中級經(jīng)濟(jì)法還沒有開始看,在三年前考過一次中級經(jīng)濟(jì)法有70多分,現(xiàn)在時間很短,還需要看中級經(jīng)濟(jì)法的精講課嗎?有沒有什么辦法能速提分中級經(jīng)濟(jì)法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個科技公司,分項目核算,我用那個科目先規(guī)集成本呢
驗證發(fā)票時,要輸入校驗碼后六位,哪個是校驗碼
一體化系統(tǒng)里績效管理模塊領(lǐng)導(dǎo)崗一定要是單位的分管領(lǐng)導(dǎo)嗎?
請問老師,印花稅征稅是按次申報,但是公司申報稅的同事是在季報申報期才做,感覺他們做的比較隨意,而且有一些公司連印花稅都不申報,我說按次申報他們說我太較真,這個度要怎么把握
您好,稅局讓把以前年度虧損從220萬改成5000塊,這樣企業(yè)所得稅要多交十幾萬,你可以考慮用其他稅收優(yōu)惠抵扣,比如研發(fā)費用加計扣除或者小微企業(yè)優(yōu)惠,也可以把本年的一些合理費用提前確認(rèn),減少應(yīng)納稅所得額,如果確實困難還能向稅局申請分期繳稅(不過這個操作有難度,要省局同意,我問過)
我在想,那年確認(rèn)的收入有690萬(這個不能動不能減少我覺得),能不能把成本相應(yīng)的稍微多提一點?當(dāng)年營業(yè)成本為410萬
?您好,可以考慮在合理范圍內(nèi)適當(dāng)增加成本,比如當(dāng)年收入690萬,成本410萬,如果你能把成本提高到500萬,那么利潤就從280萬降到190萬,企業(yè)所得稅就能少交(280萬-190萬)×25%=22.5萬,但要注意成本增加必須有真實業(yè)務(wù)支撐和合法憑證,否則會被稅局認(rèn)定為虛增成本導(dǎo)致風(fēng)險
好的,成本我覺得不能調(diào)增太多,把管理費用也調(diào)一點吧,他說稅率按百分之5交
?哦哦,可以,可以適當(dāng)增加管理費用,比如把管理費用從原來的數(shù)額提高一些,假設(shè)你增加20萬管理費用,那么利潤就會減少20萬,按5%的稅率計算,企業(yè)所得稅就能少交20萬×5%1萬,但同樣要注意所有費用增加都必須有真實業(yè)務(wù)和合法票據(jù)支持,避免被稅局認(rèn)定為虛假費用
嗯嗯,那調(diào)整管理費用這些的票據(jù)是要找當(dāng)年的是嗎
是的是的,是這么理解的哦
手撕票是不是也可以
您好,是的,這個好,上面也沒有開票日期
好嘞,謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!