您好,去窗口申報,就可以,更正的是不可以,我上次也是這樣的
你好,請問個人所得稅之前都是個人自己在APP上申報的,這個月突然變成在企業(yè)個人所得稅客戶端申報,累計收入2萬,累計扣除才5000,變成要繳稅了,怎么操作才能恢復正常
老師,你好!2021年有位離職員工的個稅,漏申報了一個月。自然人電子稅務局更正申報可以分在兩個月申報嗎。那個專項附加扣除項我這邊更正不了了
老師!我們分公司之前項目經(jīng)理是負責人,之前所有的賬,稅務都是我們這邊實際的老板負責,但是這個月他把辦稅人員都變更了,導致上個月開票收入都無法正常申報,而且我們之前還有好多未抵扣的稅,這個未抵扣的稅怎么辦呀
老師,我申報個稅,有一個員工前幾個月都有專項附加扣除,這個月突然就沒有了,要怎么操作呢
前三個月的零申報個稅人員,更正無法帶入專項扣除,這個怎么解決呢老師,這些人突然變成要交個稅了。
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應商給開的進項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務局查出來
請問:這道題bc不對嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應該怎么做賬?
或你正常申報,先交稅,匯算清繳員工再申請退稅