你好,沒有扣除,那扣除就不用填寫就行了。
老師我們公司剛?cè)肼殐晌粏T工,他們?cè)谏弦患夜旧陥?bào)個(gè)稅的時(shí)候有專項(xiàng)附加扣除。那這個(gè)月我?guī)退麄兩陥?bào)個(gè)稅時(shí)專項(xiàng)附加扣除需要怎么操作進(jìn)去。
員工不多 就幾個(gè) 其中兩個(gè)有專項(xiàng)附加扣除 但是我這個(gè)月申報(bào) 這個(gè)數(shù)據(jù)沒有
個(gè)稅系統(tǒng)每月申報(bào)時(shí),有個(gè)職員月工資是1.1萬,專項(xiàng)附加扣除信息也要每個(gè)月都新增嗎?8月個(gè)稅申報(bào)表上專項(xiàng)附加扣除有累計(jì)金額,怎么9月個(gè)稅申報(bào)表上專項(xiàng)附加扣除累計(jì)金額都為0呢?
老師 個(gè)稅申報(bào),員工每個(gè)月有專項(xiàng)附加扣除,我現(xiàn)在申報(bào)可以從哪里默認(rèn)導(dǎo)入之前申報(bào)的專項(xiàng)附加扣除呢,要不然每次填麻煩
你好老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)項(xiàng)目扣除合計(jì)下邊突然有數(shù)了,以前都沒有,其他員工也沒有,也沒有專項(xiàng)扣除,這個(gè)怎么處理
老板個(gè)人收購了一家公司,包括原材料,產(chǎn)成品等,這些原材料,產(chǎn)成品等用在了老板新注冊(cè)的公司上了,做賬的時(shí)候做到了實(shí)收資本里邊,現(xiàn)在稅務(wù)說不能算實(shí)收資本,這個(gè)我已經(jīng)沖紅了,這個(gè)會(huì)計(jì)說剩下的存貨按照銷售處理,可是存貨賬面是負(fù)數(shù)的,這個(gè)要怎么按銷售處理呀??
請(qǐng)問,拾得遺失物再轉(zhuǎn)讓的,權(quán)利人自知道或者應(yīng)知道善意受讓人2年內(nèi),可以要錢不要物,這里的要錢不要物指的是什么
注銷前注冊(cè)資本金要全部到位嗎
老師,公司出售之前買的挖掘機(jī),需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版),謝謝
老師好,請(qǐng)問公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問老師2個(gè)月的分錄如何做?。恐x謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
人家有兩個(gè)小孩子 的教育費(fèi),沒有扣除項(xiàng)人家要交稅費(fèi)的
前幾個(gè)月都有,這個(gè)月就突然沒有了
你好 有扣的 就填寫在附加扣除表? 子女這里
可以讓員工在手機(jī)上填寫一下??
他之前手機(jī)上填寫了,前幾個(gè)月都有顯示子女教育的,這個(gè)月個(gè)稅算出來他要交三百多的稅,我就去查了一下原因,就看到子女教育這項(xiàng)這個(gè)月顯示零了
那你問一下他是不是取消填寫了,他要是改了那就沒有扣除。
申報(bào)系統(tǒng)里你點(diǎn)下載,他要是沒有這個(gè)信息,那就證明人家改了。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。